你好,因為有代開專用發(fā)票,這部分的增值稅需要繳納。 普通發(fā)票部分的增值稅是免征的?
個體戶,789月這個季度已經開了20萬普票,1.5萬稅局代開的專票,請問這個代開的專票算不算進去一個季度不超過30萬的額度里面的
小規(guī)模季度銷售收入30萬以內免增值稅,如果季度開普通發(fā)票35萬,紅沖往月的普通發(fā)票6萬,紅沖的金額能不能沖減當月的銷售額。然后享受不超30萬免增值稅的優(yōu)惠?就是根據上面這種情況,當季能享受免增值稅的優(yōu)惠啊?
老師好,我們是建筑行的個體戶,這個季開票超過45萬了,不能享受45萬增值稅免稅那個政策,我可以沖紅廢一張發(fā)票享受45萬的免稅政策嗎
老師,這個季度個體工商戶代開專票26萬,普票16萬,沖紅了8月份代開的專票6萬,這個季度可不可以減這個沖紅的6萬,就沒超過45萬免增值稅啊
你好,我是小規(guī)模納稅人,一季度45萬以內免稅,10-12月份這個季度還沒上報匯總,發(fā)現總額超出了45萬,我可以一月份沖紅12月底的某張發(fā)票嗎?這樣季度就沒有超過45萬,就可以不交稅了,這樣可以的嘛?
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,就是可以減去沖紅8月份的代開專票,按沒超過45萬來算是嗎?
你好 因為有代開專用發(fā)票,這部分的增值稅需要繳納。 普通發(fā)票部分的增值稅是免征的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
老師,我問的是就是可以減去沖紅8月份的代開專票,按沒超過45萬來算是嗎?
你好,是的,是這樣的
我知道不超過45萬普票才免
(是針對這個問題還有什么疑問嗎)