同學(xué)你好,這是向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)買的,進(jìn)項(xiàng)稅是直接計(jì)算抵扣的。進(jìn)項(xiàng)稅就是收購(gòu)貨款乘以稅率,煙葉的成本就要減掉這進(jìn)項(xiàng)稅。
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)煙葉30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元;煙葉驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬(wàn)元、增值稅1.36萬(wàn)元,卷煙廠收回?zé)熃z時(shí)煙絲廠沒(méi)有代收代繳消費(fèi)稅。試計(jì)算卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳多少消費(fèi)稅稅額收起收起答案委托方收回后應(yīng)按委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品計(jì)算消費(fèi)稅的公式,補(bǔ)繳消費(fèi)稅。收回加工煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅=[42×(1-13%)8]÷(1-30%)×30%=19.09(萬(wàn)元)———————答案中的42×(1-13%)是什么意思?42萬(wàn)元是含增值稅的嗎
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)煙葉30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元(暫不考慮煙葉稅),另支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.27萬(wàn)元,煙葉驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬(wàn)元、增值稅1.04萬(wàn)元,卷煙廠煙絲時(shí)沒(méi)有代收代繳消費(fèi)稅 計(jì)算卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)煙葉30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元(暫不考慮煙葉稅),另支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元:稅款0.27萬(wàn)元;煙葉驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬(wàn)元、增值稅1.04萬(wàn)元,卷煙廠收回?zé)熃z時(shí)煙絲廠沒(méi)有代收代繳消費(fèi)稅卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額[42*(1-10%)+3+8]/(1-30%)*30%式子里面的1-10%是什么意思,代表的是什么
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)煙葉30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元(暫不考慮煙葉稅),另支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元:稅款0.27萬(wàn)元;煙葉驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬(wàn)元、增值稅1.04萬(wàn)元,卷煙廠收回?zé)熃z時(shí)煙絲廠沒(méi)有代收代繳消費(fèi)稅卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額[42*(1-10%)+3+8]/(1-30%)*30%式子里面的1-10%是怎么來(lái)的
甲卷煙廠和乙廠均為增值稅一般納稅人,甲卷煙廠委托乙廠加工一批煙絲。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%(1)甲卷煙廠向乙廠發(fā)出原材料煙葉,煙葉成本為110萬(wàn)元。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙廠支付加工費(fèi),不含稅金額為30萬(wàn)元,收到乙廠開具的增值稅專用發(fā)票。(3)甲卷煙廠用銀行存款支付由乙廠代收代繳的消費(fèi)稅。乙廠收到消費(fèi)稅后上繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。(4)甲卷煙廠收回?zé)熃z入庫(kù),該煙絲全部用來(lái)生產(chǎn)甲類卷煙。要求一:計(jì)算乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。要求二:作出甲卷煙廠發(fā)出材料、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅和收回?zé)熃z入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄。要求三:作出乙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅和上繳消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬(wàn),我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤(rùn),稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資18萬(wàn),要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說(shuō)明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒(méi)有達(dá)到(B公司日常沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤(rùn),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請(qǐng)問(wèn)提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬(wàn)嗎?
有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票項(xiàng)目名稱備注錯(cuò)了 ,不符合那個(gè)項(xiàng)目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對(duì)方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請(qǐng)問(wèn)我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷售分成 對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請(qǐng)問(wèn)一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
好的感謝老師??!我還以為是委托加工收回的煙絲可以扣除
很高興能幫到你,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝!
又有一個(gè)小問(wèn)題,那不是應(yīng)該按9%或者10%扣除農(nóng)產(chǎn)品嗎?還是說(shuō)煙葉不算農(nóng)產(chǎn)品
對(duì)的,我剛剛看這題目覺(jué)得有點(diǎn)怪,正常是用10%的扣除率。
如果讓我算,我會(huì)用10%的扣除率,當(dāng)然這邊也沒(méi)考慮到20%煙葉稅,10%價(jià)外補(bǔ)貼的問(wèn)題。
那可能確實(shí)是題目有疏漏,我明白了謝謝老師,也祝老師萬(wàn)事順意,事業(yè)蒸蒸日上!
哈哈哈,非常謝謝你哈!