你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元;煙葉驗收入庫后,又將其運往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費8萬元、增值稅1.36萬元,卷煙廠收回?zé)熃z時煙絲廠沒有代收代繳消費稅。試計算卷煙廠應(yīng)補繳多少消費稅稅額收起收起答案委托方收回后應(yīng)按委托加工應(yīng)稅消費品計算消費稅的公式,補繳消費稅。收回加工煙絲應(yīng)納消費稅=[42×(1-13%)8]÷(1-30%)×30%=19.09(萬元)———————答案中的42×(1-13%)是什么意思?42萬元是含增值稅的嗎
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元(暫不考慮煙葉稅),另支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運費3萬元,稅款0.27萬元,煙葉驗收入庫后,又將其運往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費8萬元、增值稅1.04萬元,卷煙廠煙絲時沒有代收代繳消費稅 計算卷煙廠應(yīng)補繳的消費稅稅額
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元(暫不考慮煙葉稅),另支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運費3萬元:稅款0.27萬元;煙葉驗收入庫后,又將其運往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費8萬元、增值稅1.04萬元,卷煙廠收回?zé)熃z時煙絲廠沒有代收代繳消費稅卷煙廠應(yīng)補繳的消費稅稅額[42*(1-10%)+3+8]/(1-30%)*30%式子里面的1-10%是什么意思,代表的是什么
某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元(暫不考慮煙葉稅),另支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運費3萬元:稅款0.27萬元;煙葉驗收入庫后,又將其運往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費8萬元、增值稅1.04萬元,卷煙廠收回?zé)熃z時煙絲廠沒有代收代繳消費稅卷煙廠應(yīng)補繳的消費稅稅額[42*(1-10%)+3+8]/(1-30%)*30%式子里面的1-10%是怎么來的
甲卷煙廠本月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)民手中收購煙葉7噸,經(jīng)批準使用的收購憑證上注明收購價款為90000元,并按規(guī)定支付了價外補貼、將收勛的煙葉全部運往某煙絲加工廠加工成煙絲,支付運費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為1000元。(2)煙絲加工廠將收到的煙葉加工成煙絲,收取加工費:3000元(不含稅),輔料費2000元(不含稅),并開具增值稅專用發(fā)票。卷煙廠將收回的煙絲的80%用于生產(chǎn)卷煙。(3)本月購進卷煙用的紙張和香精,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為1700元。(4)為車間工人購進勞保用品,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為510元:為辦公室購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為180元。(5)卷煙廠當(dāng)月銷售給某煙草專賣店40標準箱卷煙,共取得不含稅銷售額600000元。已知煙絲消費稅稅率為30%,煙絲加工廠為一般納稅人。根據(jù)上述資料,計算卷煙廠本月應(yīng)繳納的增值稅、消費稅和被代收代繳的消費稅。
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到