你根據(jù)自己的需要勾選就可以了,不需要全部勾選
去年進(jìn)項發(fā)票不夠,增值稅交了很多,差不多有11%,今年進(jìn)項發(fā)票夠了,我可以多勾選一點,每個月大概交0.5%的增值稅嗎
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認(rèn)證這個科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進(jìn)項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
公司有貸款,每個月都要交點增值稅,這個月的進(jìn)項發(fā)票多,全部勾選了就不用交稅了,不勾選年底了,成本又發(fā)票入不了賬,這個要怎么處理??
老師,請問每月要勾選多少進(jìn)項票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進(jìn)項是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進(jìn)項稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項,很多進(jìn)項,要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進(jìn)項,沒有開過票,賬該怎么處理呢?
老師,上個月有公司給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個月月初又開了紅票紅沖了,我現(xiàn)在勾選進(jìn)項稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
一般什么公司會需要廢電纜,廢電機(jī),廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因為紅沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報增值稅比對不通過是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購貨款忘記寫憑證了,導(dǎo)致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個月嗎?
那不勾選的這部分怎么做進(jìn)成本,放在待認(rèn)證進(jìn)銷稅可不可以
可以的,不勾選,不影響成本,進(jìn)項稅額計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額