借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這幾個(gè)科目月末和年末的賬務(wù)處理怎么做?
老師,年末轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方,次年做賬遇到銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候如何做分錄
關(guān)于增值稅的問題,銷項(xiàng)稅10.5進(jìn)項(xiàng)稅8 做賬的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:銷項(xiàng)稅1.5貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 貸:未交增值稅1.5 后面銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還有余額,我該怎么做,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)給做平,分錄該怎么做
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄???我這里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
老師,年末12月份進(jìn)項(xiàng)有留抵,應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的年度報(bào)表,全部跟帳對不上,利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯誤。甚至年度清繳都是錯誤。請問如果逐年更正,會不會觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費(fèi)之類的如何計(jì)算?
計(jì)提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當(dāng)季度利潤總額
上個(gè)月申報(bào)了未開票5萬,這個(gè)月開票了5.5萬怎么申報(bào)
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對嗎
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
中級財(cái)務(wù)管理的教材是翻譯過來的嗎?
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
繼續(xù)教育為什么看完了一門課程,明明看完了還是顯示未完成
老師您好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),本季度開普票不含稅金額10萬元,票面增值稅額為1%即1000元,暫未收到款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)收賬款101000元,請問具體會計(jì)賬務(wù)處理室怎樣的?謝謝
老師,這是次年若是遇到銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的分錄對嗎?
你好,對的是的,是這么做的。