借應(yīng)收賬款101000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1000
)美樂樂便利店是增值稅小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè)條件,按季度計(jì)算繳納增值稅。2019年第二季度有關(guān)業(yè)務(wù)如下:1.購(gòu)買商品一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款3000元,增值稅390元,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖;2.購(gòu)買商品一批,對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款發(fā)票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付;3.銷售商品一批,取得零售收入5000元,未開發(fā)票。貨款已現(xiàn)金收訖;4.銷售商品一批,取得零售收入15000元,開具增值稅普通發(fā)票,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖;要求:計(jì)算該企業(yè)第二季度應(yīng)納增值稅,并做增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
【分錄題】美樂樂便利店是增值稅小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè)條件,按季度計(jì)算繳納增值稅。2019年第二季度有關(guān)業(yè)務(wù)如下:1.購(gòu)買商品一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款3000元,增值稅390元,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖2.購(gòu)買商品一批,對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款發(fā)票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付3.銷售商品一批,取得零售收入5000元,未開發(fā)票。貨款已現(xiàn)金收訖;4.銷售商品一批,取得零售收入15000元,開具增值稅普通發(fā)票,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖要求:計(jì)算該企業(yè)第二季度應(yīng)納增值稅,并做增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
美滋滋便利店是增值稅小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè)條件,按季度計(jì)算繳納增值稅。2020年第四季度有關(guān)業(yè)務(wù)如下:1.購(gòu)買商品一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款3000元,增值稅390元,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖;2.購(gòu)買商品一批,對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款發(fā)票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付;3.銷售商品一批,取得零售收入5000元,未開發(fā)票。貨款已現(xiàn)金收訖;4.銷售商品一批,取得零售收入15000元,開具增值稅普通發(fā)票,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖;計(jì)算該企業(yè)第四季度應(yīng)納增值稅,并做增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2023年第一季度提供婚慶服務(wù),自行開具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)5萬 元;提供會(huì)議服務(wù),到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票上注明的不含額10萬元;銷售網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬道具,取得價(jià) 稅合計(jì)收入 1.03 萬元,未開具發(fā)票。應(yīng)繳納多少增值稅?寫出計(jì)算過程。 (征收率 1%)
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2023年第一季度提供婚慶服務(wù),自行開具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)5萬 元;提供會(huì)議服務(wù),到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票上注明的不含額10萬元;銷售網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬道具,取得價(jià) 稅合計(jì)收入 1.03 萬元,未開具發(fā)票。應(yīng)繳納多少增值稅?寫出計(jì)算過程。 (征收率 1%)
老師一月份的賬,為什么到分?jǐn)偡孔饽蔷筒凰汩_辦費(fèi)了
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題, 就是有一個(gè)放貸的,給人放貸30萬,但是這30萬是兩個(gè)人去平攤的,然后另外一個(gè)拿了一半的這個(gè)人,又找了下家分?jǐn)偭?萬,你說這種情況 ,投3萬想賺點(diǎn)利息的這個(gè)人需要他給他開什么樣的收據(jù)
500元以下的個(gè)人零星報(bào)銷需要哪些資料,
購(gòu)買某件商品,兩個(gè)月購(gòu)買的單價(jià)不一樣,月底使用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本,做庫(kù)存盤盈或盤虧是不是也是使用月末一次加權(quán)平均法
公司這季度沒有收入,人員工資是成本,成本要不先計(jì)入管理費(fèi),等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
減免的一個(gè)點(diǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),那減免的另外兩個(gè)點(diǎn)借啥
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅企業(yè)所得稅的分錄,是不是只有在季度末一個(gè)月做 7月份8月份不用計(jì)提,9月份計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,超市小規(guī)模納稅人生鮮超市九月份銷售額29萬多正好免稅,但今天業(yè)務(wù)告訴他那還有外場(chǎng)的銷售收入2萬多沒入賬。加上他的話就超30萬了。可不可以他的,做在10月份
保險(xiǎn)公司賠償給公司的三者車賠償款要開票嗎
老師,做會(huì)計(jì)交接,接電子財(cái)務(wù)賬,是批發(fā)零售公司,以前的會(huì)計(jì)沒有寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)——商品,是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——門店做賬的,我接著她的賬延續(xù)往下做,是不是也不能按商品明細(xì)做賬呀