老師您好咨詢個問題:比方我接了一個100萬的工程,其中材料占60萬,人工30萬,利潤10萬,但是我購買的材料都是有發(fā)票的,我要開100萬的9個點發(fā)票給甲方他才會付款給我,我想請問我這60萬的材料發(fā)票是不是可以抵扣,然后只需要把利潤和人工的金額去開票。
那我是查賬征收得個體戶,用個體戶去銀行貸款貸了一百多萬,我外賬處理為借:銀行存款,貸,長期借款,然后錢又打給了個體戶法人和另外一個人,另外一個人是法人的朋友,所以借方其他應(yīng)收款就法人掛了117萬,還有另外一個人掛了1000多,貸方銀行存款就少了,那想問這部分其他應(yīng)收款借方是否需要回歸還?可以一直掛帳不?如果掛帳是否需要交紅利所得
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師你好,我想問一下啊,就是說股權(quán)分配這一塊你看吧,比如說公司嗯他交完稅之后吧,他加上稅之后吧,比如說銀行賬戶上還有30萬,假如說還有30萬,他就不就是說稅后的利潤了嗎?可是你要是說個人所得稅20%交的話,那稅點太高,怎么能避免這個嗯這個這個能避免這個稅后的這個利潤少一點呢?
老師好,我想問一個問題,就是我們公司在一個銀行開了一個一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬,現(xiàn)在到期要還款了,但是公司沒有錢,所以呢就找了一家過橋的公司,這家過橋的公司呢,就是私人把錢轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個過橋人的錢,但是不是還給你那個私人,而是還給他指定的一個公司,那如果這樣的話怎么去評這個賬,他們又不能開票。
公司這季度沒有收入,人員工資是成本,成本要不先計入管理費,等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
減免的一個點借應(yīng)交稅費,那減免的另外兩個點借啥
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅企業(yè)所得稅的分錄,是不是只有在季度末一個月做 7月份8月份不用計提,9月份計提結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,超市小規(guī)模納稅人生鮮超市九月份銷售額29萬多正好免稅,但今天業(yè)務(wù)告訴他那還有外場的銷售收入2萬多沒入賬。加上他的話就超30萬了??刹豢梢运模鲈?0月份
保險公司賠償給公司的三者車賠償款要開票嗎
老師,做會計交接,接電子財務(wù)賬,是批發(fā)零售公司,以前的會計沒有寫主營業(yè)務(wù)收入的明細——商品,是按主營業(yè)務(wù)收入——門店做賬的,我接著她的賬延續(xù)往下做,是不是也不能按商品明細做賬呀
老師 這期間開票?取得發(fā)票繳納印花稅,但這個取得發(fā)票:是這個期間取得發(fā)票, 還是這期間取得并認證的發(fā)票,還是什么呢,我怎么篩選金額 都與稅務(wù)寫的金額對不上呢
老師流動資產(chǎn)是哪些?貨幣資金?預(yù)付賬款?其它應(yīng)收款?存貨?
老師好,付勞務(wù)報酬的分錄怎么做
老師,資產(chǎn)總計是誰和誰相加?