,月末時,進項,銷售項的余額結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。當(dāng)月把進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個明細(xì)科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
我想咨詢下月末或年末進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)出的處理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
老師好,月末只有 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅) 和 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)這兩個科目有余額,沒有銷項他的,那月末用不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
老師,進項稅額,銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這幾個科目月末和年末的賬務(wù)處理怎么做?
增值稅的賬務(wù)處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
老師您好!房產(chǎn)公司會計賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅及銷項稅額抵減、進項稅、進項稅額轉(zhuǎn)出、預(yù)交增值稅需要轉(zhuǎn)平嗎,是月末轉(zhuǎn)平還是年末轉(zhuǎn)平,是否全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅科目,謝謝
老師好,想問一下我注冊一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對應(yīng)的所得稅補交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細(xì)賬,是哪幾個科目的明細(xì)賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問我的統(tǒng)計局跟退役金人減免當(dāng)時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名