你好 借:管理費用—差旅費(差額)??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)217.92,? ?貸:其他應(yīng)收款 12000 ? ? ?庫存現(xiàn)金 100
29日,李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元現(xiàn)金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內(nèi)租車費1240元;出差補助1800元。的會計分錄
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現(xiàn)金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內(nèi)租車費1240元;出差補助1800元 怎么寫會計分錄呀?
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現(xiàn)金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內(nèi)租車費1240元;出差補助1800元
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現(xiàn)金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內(nèi)租車費1240元;出差補助1800元
29日,李平出差回來報銷差旅費12,100元,超支100元,用現(xiàn)金付訖,其中飛機票5210元,住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費1240元,出差補助1800元。(會計分錄)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資(實發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務(wù)費
機票,租車費不用算稅嗎
你好,這里沒有提到機票和租車費的進項稅額,就默認不抵扣的?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。