您好 所得稅匯算清繳都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條:“企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外”的規(guī)定,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則進(jìn)行稅前扣除是沒有爭議的。
請問老師,所得稅法規(guī)定企業(yè)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制繳納稅款,但是有合同又可以按照合同,怎么覺得矛盾,還是我沒有理解清楚,請老師給予指導(dǎo)
請問老師,所得稅匯算清繳時,怎么查看哪一筆收入未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的呢?然后調(diào)增
老師,你好!請問一下所得稅匯算清繳都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的嗎?還是部分行業(yè)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師,你好!合伙企業(yè)經(jīng)營所得匯算清繳,自然人合伙人,21年按照權(quán)責(zé)發(fā)生制少確認(rèn)收入了,還有部分成本發(fā)票沒有確認(rèn),我現(xiàn)在要怎么更正,涉及哪些稅
你好老師,利息收入,租金收入,特許權(quán)使用費(fèi)收入企業(yè)所得稅是按照收付實(shí)現(xiàn)制納稅,會計(jì)上又是權(quán)責(zé)發(fā)生制,只能在次年匯算清繳時調(diào)增調(diào)減嗎,我能直接收付實(shí)現(xiàn)制入賬嗎
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔(dān),那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個要怎么入賬???
您好老師,我們律師事務(wù)所掛靠在一家大所,是總分所關(guān)系,每年只給總所交管理費(fèi),都是獨(dú)立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務(wù),工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結(jié)算一次。墊付費(fèi)用總所應(yīng)該給我單位開發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費(fèi)用呢?