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請問我公司年收入150000.開業(yè)時(shí)候裝監(jiān)控,取得一張2200的監(jiān)控發(fā)票,取得30000的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票,請問怎么做賬做分錄,怎么核算企業(yè)所得稅抵扣?

2021-12-29 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-29 14:54

學(xué)員你好!取得發(fā)票正常做賬,借:成本費(fèi)用科目,貸:銀行存款、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款等。算企業(yè)所得稅時(shí)招待費(fèi)需要按收入得千分之五與實(shí)際招待費(fèi)的60% 那個(gè)地低取哪個(gè),差調(diào)增差額!

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快賬用戶3912 追問 2021-12-29 14:58

監(jiān)控發(fā)票一張呢,是全額抵扣還是怎么抵扣?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 15:11

監(jiān)控發(fā)票增值稅可以全額抵扣,成本直接做費(fèi)用要是一般納稅人把稅金扣除扣全額做成本抵扣所得稅,要是小規(guī)模稅金也進(jìn)成本全額抵扣所得稅

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快賬用戶3912 追問 2021-12-29 15:37

老師,我覺得你回答的很仔細(xì),企業(yè)所得稅各種費(fèi)用抵扣你能都和我講講嗎?我們以前企業(yè)所得稅核定征收,今年改了查賬征收,太難了

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齊紅老師 解答 2021-12-29 15:57

謝謝認(rèn)可,企業(yè)所得稅你一般指導(dǎo)三費(fèi)的扣除比列、招待費(fèi)調(diào)整就可以了,其他的一般不會(huì)涉及,企業(yè)所得稅內(nèi)容太多,文字我也無法講清楚,有機(jī)會(huì)可以大家交流!

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快賬用戶3912 追問 2021-12-29 15:59

我們有房租,物業(yè)費(fèi),廣告費(fèi),招待費(fèi),差旅費(fèi),工資,辦公費(fèi),物業(yè)費(fèi)和房租不能一次扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 08:02

物業(yè)房租可以扣除,廣告費(fèi)不超過營業(yè)收的15%可以扣除,沒有扣除完的可以結(jié)轉(zhuǎn)下一年

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快賬用戶3912 追問 2021-12-30 08:10

物業(yè)費(fèi)和房租費(fèi)用跨年的房租也可以今年一次性扣除,就是在交費(fèi)的時(shí)候

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齊紅老師 解答 2021-12-30 08:36

所得稅是按年計(jì)算,按季預(yù)交的,一般來說第二年5.31之前取得發(fā)票就可以扣除

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快賬用戶3912 追問 2021-12-30 08:59

我們的都沒有預(yù)交,都是實(shí)繳,所以物業(yè)費(fèi)和房租到底是按當(dāng)年的算還是?比如我們2021年6月1日至2022年5月31日支付房租50000,支付時(shí)間是9月份,取得發(fā)票也是9月份,我今年是一次性扣除還是不能,到底怎么算?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:17

可以一次性扣除,跨年的也可以分開攤銷!

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快賬用戶3912 追問 2021-12-30 10:18

那到底是一次性扣在今年還是必須按月攤銷?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:22

不必?cái)備N到月,收到發(fā)票當(dāng)月按7個(gè)月直接進(jìn)成本,或者按一年全部進(jìn)成本都可以!

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快賬用戶3912 追問 2021-12-30 10:24

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:29

不客氣,現(xiàn)在租賃新準(zhǔn)則可以了解一下

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快賬用戶3912 追問 2021-12-30 10:32

好的老師

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:35

不用客氣,有什么問題可以大家共同探討!

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學(xué)員你好!取得發(fā)票正常做賬,借:成本費(fèi)用科目,貸:銀行存款、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款等。算企業(yè)所得稅時(shí)招待費(fèi)需要按收入得千分之五與實(shí)際招待費(fèi)的60% 那個(gè)地低取哪個(gè),差調(diào)增差額!
2021-12-29
借銷售費(fèi)用招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出60
2025-03-11
您好,那是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)的原因,跟稅務(wù)協(xié)商,能否按當(dāng)初政策處理,不同就按目前稅率
2021-07-14
開發(fā)票的時(shí)候需要交增值稅,然后按照培訓(xùn)的進(jìn)度確認(rèn)收入計(jì)算所得稅。
2023-04-06
同學(xué),你好 可以的。 年度紅沖之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,在根據(jù)發(fā)票一起做
2025-01-02
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