你好,做了收入的當(dāng)月需要做,月底之前做進(jìn)去都可以。
老師,請問就是進(jìn)商品然后賣出,做賬進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入,用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?什么時候要做成本?
請問下老師就是公司贈送了一部分產(chǎn)品給顧客,然后我做賬的話是 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 :主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎
老師,發(fā)貨時:借 發(fā)出商品,貸 庫存商品。 后面收到貨款:借 銀行存款,貸 主營業(yè)務(wù)收入(無票收入)。同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是:借 主營業(yè)務(wù)成本,貸 發(fā)出商品 。是這樣做嗎
老師,主營業(yè)務(wù)成本是不是進(jìn)貨打款的數(shù)目, 然后做憑證 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 成本結(jié)轉(zhuǎn)做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣是不是。如果不是請老師做對的謝謝
老師,進(jìn)貨是專票,需要進(jìn)貨價/1.13入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本時候,是不是借主營業(yè)務(wù)成本(進(jìn)貨價/1.13)貸庫存商品啊
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
那像這種業(yè)務(wù),哪些進(jìn)成本呢?
你好,購進(jìn)商品入庫之前的所有的費(fèi)用都可以,比如運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)。
噢噢,那庫存商品也要跟著變動,老師您能把這些全部過程的完整業(yè)務(wù)分錄寫一下嗎?我鑒介一下,謝謝了
借庫存商品貸,銀行存款看不出來。
這個庫存商品包含了哪些?你在分錄上看不出來。
成本的有關(guān)分錄該怎么寫
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
其他的費(fèi)用進(jìn)哪里?怎么處理呢
你好,一塊兒做到庫存商品里面入庫啦,你入庫的時候,這個是材料的價格加上運(yùn)雜費(fèi)的加上裝卸費(fèi)的。
是其他費(fèi)用,與商品無關(guān)的費(fèi)用怎么做
借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用 貸銀行那個