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請(qǐng)問(wèn)下老師就是公司贈(zèng)送了一部分產(chǎn)品給顧客,然后我做賬的話是 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎

2023-07-03 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 15:56

你好,是的,就是這樣處理的

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快賬用戶4149 追問(wèn) 2023-07-03 16:02

老師比如我這個(gè)季度開票是開了47萬(wàn),然后贈(zèng)送產(chǎn)品有2萬(wàn),那我報(bào)增值稅的話是不是得按49萬(wàn)報(bào)稅呢

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齊紅老師 解答 2023-07-03 16:06

如果在發(fā)票中體現(xiàn)為折扣就不需要單獨(dú)申報(bào)增值稅

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快賬用戶4149 追問(wèn) 2023-07-03 19:29

老師發(fā)票里沒有體現(xiàn)呢,沒有開發(fā)票呢。

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齊紅老師 解答 2023-07-03 19:37

沒有體現(xiàn)在發(fā)票里面,就按49萬(wàn)申報(bào)

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你好,是的,就是這樣處理的
2023-07-03
同學(xué),你好 借:銷售費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
2022-04-19
你好,同學(xué)。贈(zèng)送視同銷售。是合理的
2021-04-26
你好是的,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2020-08-24
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
2024-01-12
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