你好,是的,就是這樣處理的
老師我們公司客戶庫(kù)存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫(kù)存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,是用借:銷售費(fèi)用 ,貸:庫(kù)存商品,還是借:銷售費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品?
請(qǐng)問(wèn)下老師就是公司贈(zèng)送了一部分產(chǎn)品給顧客,然后我做賬的話是 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎
外購(gòu)的商品送客戶,商品不含稅價(jià)格1000,稅額130 贈(zèng)送的分錄: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000
外購(gòu)的商品送客戶,商品不含稅價(jià)格1000,稅額130 贈(zèng)送的分錄: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
老師比如我這個(gè)季度開票是開了47萬(wàn),然后贈(zèng)送產(chǎn)品有2萬(wàn),那我報(bào)增值稅的話是不是得按49萬(wàn)報(bào)稅呢
如果在發(fā)票中體現(xiàn)為折扣就不需要單獨(dú)申報(bào)增值稅
老師發(fā)票里沒有體現(xiàn)呢,沒有開發(fā)票呢。
沒有體現(xiàn)在發(fā)票里面,就按49萬(wàn)申報(bào)