你好,對(duì)方公司給你們錢(qián),應(yīng)該是你們開(kāi)發(fā)票。
老師,您好,就是我們現(xiàn)在是這種情況,對(duì)方公司給我公戶(hù)打了款,但是對(duì)方公司不給我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)不開(kāi)發(fā)票有沒(méi)有撒問(wèn)題?
對(duì)方單位是個(gè)人工作室,我們公司已經(jīng)收到了發(fā)票,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù),給的賬號(hào)戶(hù)名是個(gè)人,這種情況我可以用公戶(hù)給對(duì)方打款嗎
老師您好,我公司在對(duì)方公司采購(gòu)貨物,一直是個(gè)人賬戶(hù)給他打款,但是對(duì)方給我公司(對(duì)公賬戶(hù))一直有開(kāi)電子普通發(fā)票我們卻不知道,已經(jīng)有兩年多了我們現(xiàn)在才知道也從來(lái)沒(méi)有打印出來(lái)報(bào)銷(xiāo)過(guò),對(duì)我公司有撒影響嗎?
老師好,就是我們公司購(gòu)進(jìn)的商品,但是對(duì)方公司沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,只給了我們出庫(kù)單,這種情況我可以入賬嗎
老師我想和您問(wèn)一下,我們公司用公戶(hù)正常付貨款,但是是付到對(duì)方的私卡,而且對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況我怎么做賬
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫(xiě)在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開(kāi)票收入少40萬(wàn)1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷(xiāo)了23年的未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開(kāi)票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢(qián),還有沒(méi)有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關(guān)于這個(gè)運(yùn)費(fèi)要不要和香港公司簽訂一個(gè)協(xié)議,一個(gè)付擔(dān)國(guó)內(nèi)一個(gè)付擔(dān)國(guó)外
老師,是這樣的,是我們給對(duì)方公司付錢(qián),對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)票
貨物已經(jīng)到了借庫(kù)存商品貸,銀行存款正常做賬,如果沒(méi)有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。
老師,我們是賣(mài)肉的,是免稅的不能抵扣,這樣的話(huà)不開(kāi)能行不?完了直接做無(wú)票收入,這樣做有沒(méi)有撒風(fēng)險(xiǎn)?
好,我說(shuō)的這里是抵扣企業(yè)所得稅。
不是增值稅,你沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際業(yè)務(wù)可以做賬的。
老師,如果不抵扣企業(yè)所得稅尼?其他的業(yè)務(wù)有已經(jīng)超過(guò)了銷(xiāo)項(xiàng),那也就是這筆業(yè)務(wù)其他的業(yè)務(wù)不能抵企業(yè)所得稅?
其他業(yè)務(wù)成本大于收入。
沒(méi)有看懂你這是什么意思?。?
老師,就是成本已經(jīng)大于收入了,
好,這種不合理,稅務(wù)局會(huì)找你們的。
不要求你們寫(xiě)說(shuō)明,要么就查賬。
會(huì)要求你們寫(xiě)說(shuō)明,要么查賬。
老師,是實(shí)際業(yè)務(wù),主要是公司今年買(mǎi)車(chē)了,可以全額抵,不開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入這樣也不行?
你好,那你也不能做成本這個(gè)車(chē),這個(gè)車(chē)做固定資產(chǎn),然后你可以做到管理費(fèi)用,或者是銷(xiāo)售費(fèi)用的折舊。
老師,那就是這個(gè)必須開(kāi)發(fā)票?
無(wú)票收入可以達(dá)無(wú)票收入,沒(méi)有發(fā)票正常交稅,正常做賬,對(duì)方不要發(fā)票可以不用開(kāi)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。