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老師好,公司2014年有一筆銷售重復(fù)開票,價稅合計 30多萬,現(xiàn)在財務(wù)交接才發(fā)現(xiàn)的,開票系統(tǒng)已查詢不到2014年的發(fā)票不能開紅字發(fā)票,這種情況怎樣處理?謝謝老師

2021-12-28 20:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 20:41

同學(xué),你好 去稅務(wù)局開具紅字發(fā)票

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同學(xué),你好 去稅務(wù)局開具紅字發(fā)票
2021-12-28
是的,那個就是實際銷售開票的金額。
2021-11-07
1.沖紅原發(fā)票: 當(dāng)您沖紅原始發(fā)票時,需要創(chuàng)建一個與原始發(fā)票金額相同的負(fù)數(shù)發(fā)票來抵消它。在會計分錄中,這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:銷售收入(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅增值稅) 這里的“應(yīng)收賬款”是基于假設(shè)原始發(fā)票是賒銷的。如果原始發(fā)票是現(xiàn)金銷售,那么您可能需要相應(yīng)地調(diào)整分錄。 1.調(diào)整已扣稅款: 由于稅款已經(jīng)被扣除,但現(xiàn)在您希望將其沖回,您需要創(chuàng)建一個與已扣稅款金額相同的調(diào)整分錄。這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅(正數(shù)金額,表示已交稅款) 貸:銀行存款/現(xiàn)金(正數(shù)金額,表示退回的稅款,如果稅款已退回) 或者?貸:其他應(yīng)收款(如果稅款尚未退回,但您預(yù)計會收到退款) 如果稅款已經(jīng)退回并收到現(xiàn)金,您應(yīng)該將其記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”賬戶。如果稅款尚未退回但您預(yù)計會收到退款,您可以將其記入“其他應(yīng)收款”賬戶。 1.確保賬面對齊: 完成上述分錄后,您應(yīng)該檢查您的賬面余額和國稅系統(tǒng)的記錄是否一致
2024-05-20
你好;? ? 這個 只要你據(jù)實報稅了。? ? 確實因為對方客戶要求的;? ?讓對方出具一個情況說明或者拒收證明給你蓋章證明。 避免稅務(wù)局問道不好解釋? ??
2022-05-09
你好 之前怎么做的
2020-12-16
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