您好!這個(gè)可以申請(qǐng)退稅,也可以留抵以后的所得稅的
請(qǐng)問老師,圖片做的不對(duì)吧?能這樣寫嗎?
請(qǐng)問老師,圖片分錄這樣做對(duì)嗎?謝謝
圖片上這道題的第四問,能不能像我這樣寫分錄?
好的,郭老師,是我發(fā)圖片那樣做的,對(duì)吧
老師你好,關(guān)于社保做分錄的問題,圖片上這樣寫對(duì)嗎
手撕發(fā)票怎么查驗(yàn)真?zhèn)魏蜁r(shí)間是否過期
2025.5.23支付購買開會(huì)所用礦泉水:24元計(jì)入什么科目明細(xì)?
二手固定資產(chǎn)銷售收入入的是固定資產(chǎn)清理 不是主營業(yè)務(wù)收入 導(dǎo)致會(huì)計(jì)報(bào)表營業(yè)收入和申報(bào)表不一致 這要如何處理
老師:在電子稅務(wù)局怎么查詢某年稅收完稅證明(全年匯總)
銀行開具的履約合同保證金對(duì)應(yīng)的保函手續(xù)費(fèi),是否可以開專票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師好,老板想用知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳,這個(gè)要考慮什么問題,可以實(shí)行嗎
老師,請(qǐng)問一下老板收到車款現(xiàn)金。存進(jìn)私人賬戶轉(zhuǎn)入公司,掛 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,還是庫存現(xiàn)金哦?
如下圖,7月15號(hào)以后開的出口發(fā)票,同時(shí)也做出口發(fā)票認(rèn)證稽核了,請(qǐng)問是可以在7月就申請(qǐng)出口退稅,還是要在8月15號(hào)之前
老師您好,我取得貨代開具國際代理0%稅率,然后國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)他們開代訂運(yùn)輸代理服務(wù)6%而不是運(yùn)輸9%,港雜費(fèi)6%等都是普票,不影響我進(jìn)貨成本退稅吧?只是不能退稅貨代開個(gè)我國內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用普票而已對(duì)嗎?
老師,我們是代運(yùn)營公司,提供線上直播運(yùn)營服務(wù),開發(fā)票開什么名稱,是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)嗎?
但是我這部分是很多年累計(jì)的金額,能退稅嗎?
資產(chǎn)減值損失收回,意味著應(yīng)收賬款收回,也同時(shí)確認(rèn)收入對(duì)吧?像圖標(biāo)那樣列示不對(duì)吧?
我應(yīng)納稅所得額也不能為負(fù)數(shù)呀?
您好!只要是負(fù)數(shù)都可以申請(qǐng)退或者抵扣的,收回來應(yīng)收賬款不影響收入呀
明白了,應(yīng)收賬款不影響收入的。請(qǐng)問老師我調(diào)整完畢,舉例本年度2020那里出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
您好!如果調(diào)整完以后是負(fù)數(shù)的話就是負(fù)數(shù),您這個(gè)是想問什么呢?
負(fù)數(shù)代表可以彌補(bǔ)以前年度虧損吧?怎么能退稅呢?
哦,是的,這個(gè)是作為虧損用于以后彌補(bǔ),我心里想成是多交了稅,不好意思,這個(gè)是說明虧損了,可以用于以后年度虧損彌補(bǔ)的
我的理解就是退這部分交過的2000多元。
您好!是的,因?yàn)檎{(diào)整后是虧的,按理不要交企業(yè)所得稅,但是之前已經(jīng)預(yù)繳了所得稅,所以要退回來這個(gè)預(yù)繳的所得稅