同學,你好。最好再新增一個應付職工薪酬科目做個過渡。
老師你好 我計提繳納社保時這樣做的分錄對嗎
社保問題。請問老師 現(xiàn)在社保繳費是交的當月的社保費對吧?下面的圖片上是新的政策 這是改成跟稅金一樣當月的稅金都是下月繳納了嗎
請問老師,公司承擔全部的社保,分錄是不是圖片這樣子做呢?
老師你好,公司社保員工個人部分也由公司購買,分錄就不用其他應收款了,那分錄圖片上這樣做正確嗎?
老師你看這個圖片上的問題我怎么做分錄?比如這個補助是100萬元
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調整,資料3不用對應交稅費進行調整
商貿企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉出去不視同分紅
我公司收到廠家開具的負數(shù)發(fā)票價稅合計38464.45,會計做了如下的賬務處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產,收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預收賬款238095.24 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應收賬款450000 貸:其他業(yè)務收入428571.43 應交稅費-待轉銷項稅額21428.57 結轉待轉銷項稅額借:應交稅費-待轉銷項稅額11904.76 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構備案,結果我們這邊還沒做過什么總機構添加,讓我們備案總結構,然后分公司那天添加成分子機構, 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么