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老師,比如 購買100萬 實際支付90萬,但入庫的時候記賬100萬 銷售的時候120萬,這個收入和我們沒有關(guān)系,我們只賺那個入庫的時候多記的10萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個應(yīng)該怎么記賬呢

2021-12-28 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 15:46

好也就是你們買來90萬,然后銷售出去了100萬是嗎。

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快賬用戶6058 追問 2021-12-28 15:47

老師,是買100萬的東西,實際支付90萬,但是入庫還是按100萬入庫,賣的時候按120萬,但是這個和我們沒有關(guān)系,只賺一開始采購時的10萬

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:49

你好,賣的時候120這個你開了發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:49

如果你沒有開發(fā)票的話,你收到了120嗎?

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快賬用戶6058 追問 2021-12-28 15:52

老師,類似于代銷吧

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:53

只要你按100萬或者是90萬入庫了,你就得有銷售,你的銷售額不能低于100萬, 你們單位是商貿(mào)嗎?

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快賬用戶6058 追問 2021-12-28 15:58

老師,相當(dāng)于我們按100入庫,實際只付90,對方給我們也是開100的發(fā)票,我們再對外銷售120,但是這個120和我們沒有關(guān)系,我們只賺100-90的這個10

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:01

1.收到商品時: 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 2.對外銷售時: 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3.收到增值稅專用發(fā)票時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 借:受托代銷商品款 貸:應(yīng)付賬款 4.支付貨款并計算代銷手續(xù)費時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶6058 追問 2021-12-28 16:08

老師,收到商品時按按100入賬,對外銷售是按120入賬是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:10

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶6058 追問 2021-12-28 16:29

老師,如果不是代銷的話,應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:32

簡單的入庫然后銷售,借庫存商品貸,銀行存款借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶6058 追問 2021-12-28 16:32

老師,賣的120要扣掉10再轉(zhuǎn)給人家

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:35

你好,轉(zhuǎn)給人家的,借銷售費用,貸銀行存款。

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快賬用戶6058 追問 2021-12-28 16:40

老師,是扣掉10余下的110轉(zhuǎn)給人家

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:44

先等等,你們買材料有支付100嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:44

你不可能只付了100,然后收到了120,在支付110出去。

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快賬用戶6058 追問 2021-12-28 16:46

老師,是付90,按100入庫,然后賣120

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:50

買來的時候是你們付款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:50

你再確定一下,是你們付了兩次款嘛,那你賠了。

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好也就是你們買來90萬,然后銷售出去了100萬是嗎。
2021-12-28
對的,是的,12月份的還是正常做。
2023-05-26
人家買10個,怎么還退回呢?不是你們應(yīng)該補對方5個?
2024-10-25
你好,那這個發(fā)票怎么給你開,按照90來嘛。
2023-08-18
你好。這個是因為增值稅計算不同導(dǎo)致
2024-08-28
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