你好,按對(duì)同類產(chǎn)品對(duì)外銷售的平均價(jià)計(jì)算銷項(xiàng)稅.
某增值稅一般納稅人,增值稅率13%,甲產(chǎn)品每件售價(jià)200元(不含稅),9月對(duì)外銷售100件,用于集體福利10件,用于在建工程10件,對(duì)外捐贈(zèng)10件,則,企業(yè)當(dāng)月計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”為()元。
比如外購(gòu)商品,已經(jīng)抵扣,后用于職工福利 1.外購(gòu)時(shí) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,這中間有沒(méi)有一步是, 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
①外購(gòu)固定資產(chǎn)用于職工福利后,又轉(zhuǎn)為企業(yè)生產(chǎn)。增值稅應(yīng)怎么計(jì)算? ②外購(gòu)固定資產(chǎn)用于企業(yè)生產(chǎn)后,又轉(zhuǎn)為職工福利。增值稅應(yīng)如何計(jì)算?
(2)自產(chǎn)或委托加工用于對(duì)外捐贈(zèng): 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (計(jì)稅價(jià)或公允價(jià)或市場(chǎng)價(jià)×增值稅稅率) 為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利,應(yīng)交增值稅,是怎么算 對(duì)外捐贈(zèng)時(shí),應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是怎么算
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說(shuō),同事出差了,報(bào)銷車(chē)費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買(mǎi)了兩輛冷藏車(chē),不過(guò)是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢(qián),也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租?chē)協(xié)議。今年這兩輛冷藏車(chē)要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢(qián)到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
是按含稅價(jià),還是成本價(jià),還是不含稅價(jià)
你好,按不含稅價(jià)格算銷項(xiàng)
那為什么?。∵@一題應(yīng)交增值稅需要含稅價(jià)格
這個(gè)是含消費(fèi)稅和關(guān)稅,是不含增值稅的.關(guān)稅和消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,,增值稅是價(jià)外稅,我們所說(shuō)的含 稅價(jià)和不含 稅價(jià)是指不含增值稅
老師打擾了!那這個(gè)為什么要11000/1.13
就是這題
你好,這個(gè)11000是價(jià)外費(fèi)是含 增值稅的,要換成不含增值稅再算增值稅的
那為啥這題借貸不相等,就是銀行存款那個(gè)貸方不相等
我不懂還可以這樣,不是說(shuō)借貸一定要相等嗎
你下面還有分錄沒(méi)看完吧
是這里的銀行存款怎么不=貸方金額
你好,借方和貸方的金額是一定相等的,是你的書(shū)本有問(wèn)題還是你拍照的角度有問(wèn)題?
而且這個(gè)增值稅已交稅金是啥啊
老師老師還有問(wèn)題
為什么他不能寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅311482
還有這一題的為什么后面要+0.5是白酒
老師老師你在嗎
你好,新問(wèn)題你重新提問(wèn)哈,很多同學(xué)都等著解答的呢.