這個(gè)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額不一定都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,得看你平時(shí)增值稅怎么怎么結(jié)轉(zhuǎn)
當(dāng)期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個(gè)月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領(lǐng)失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應(yīng)該另外支付員工補(bǔ)償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進(jìn)貨專票,代賬沒做賬,我如果要做到這一個(gè)月,我該怎么做賬,稅務(wù)系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過了
老師麻煩問一下什么是所得稅年報(bào),
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計(jì)都錄了的為啥我的利潤表本年累計(jì)還是跟本期一樣呢
企業(yè)效益不好 辭退員工 已經(jīng)工作20年了 有什么補(bǔ)償嗎
老師,員工公司欠公司的錢,發(fā)工資的時(shí)候可以直接抵嗎?
老師好,本單位是子公司代加工業(yè)務(wù),稅務(wù)登記是22年1月1日,25年第二季度發(fā)票開票額度在六百萬,電子稅務(wù)局核定的稅種有水利建設(shè)基金,但是前任會計(jì)在23年到25年第一季度的申報(bào)都是零申報(bào),我咨詢前任會計(jì),她告訴我沒有水利基金,說零申報(bào)。這種情況是什么情形?請問老師遇到過嗎?
出口用cif價(jià)格有運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在要開銷售發(fā)票,按什么金額開?確認(rèn)收入按什么金額確認(rèn)?
我看到前會計(jì)每月都是做借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但是我不明白這筆分錄的金額是怎么確定的?老師請問我需要怎么確定每月這筆分錄的金額呢?
我看他這個(gè)意思,是不是把績進(jìn)項(xiàng)稅額,不管是否認(rèn)證都想進(jìn)入它,都是記入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,然后再認(rèn)證的時(shí)候轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額