更合適的做法是將 4 個點的進項稅額轉出調整到 12 月賬務,以準確反映業(yè)務情況。若調整到 1 月,需在 1 月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項稅額轉出欄填寫轉出金額
外貿出口企業(yè),4月份退稅發(fā)票已做勾選,當月增值稅附表2的23欄沒有做進項稅額轉出,實際退稅申報及退稅到賬發(fā)生在7月,到現(xiàn)在一直都沒做轉出申報,這種情況怎么處理?
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
上個月收到的負數(shù)發(fā)票,上月做賬時把進項發(fā)票稅額做到了進項稅額轉出,本月應該怎么調整憑證。還有這個紅字發(fā)票的稅額在報表怎么填寫,填寫那個報表。怎么提現(xiàn)出紅字發(fā)票的稅額。
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進項做負數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進項做負數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
但是12月增值稅稅報我沒做進項轉出
直接放12月賬務不是很奇怪
那你就在一月做借主營業(yè)務成本貸進項轉出 然后在申報表里填寫進項轉出的金額