同學(xué)你好 做分錄嗎 借費(fèi)用科目 貸銀行存款

以銀行存款支付采購(gòu)A材料的運(yùn)雜費(fèi)980元
購(gòu)入a材料1000kg,每千克50元,增值稅16500元,貨款以銀行存款支付,材料尚在途中,并以現(xiàn)金支付,運(yùn)雜費(fèi)2000元。分錄
12月12日,用銀行存款支付A、B、C三種材料運(yùn)雜費(fèi)5480元(運(yùn)雜費(fèi)按照各種材料的重量進(jìn)行分配)。
(2)2日,以銀行存款支付甲、乙材料共同運(yùn)雜費(fèi)2000元(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配),增值稅180元。甲、乙材料均已運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。
(2)2日,以銀行存款支付甲、乙材料共同運(yùn)雜費(fèi)2000元(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配),增值稅180元。甲、乙材料均已運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本。
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜](méi)有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買(mǎi)的設(shè)備吧,有8月份買(mǎi)的,有9月份買(mǎi)的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請(qǐng)樸老師回答,老師我問(wèn)的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫(huà)線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤(rùn)不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開(kāi)具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開(kāi)開(kāi)票稅率開(kāi)成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開(kāi)專(zhuān)票了
員工加油開(kāi)的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報(bào)銷(xiāo)嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開(kāi)交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒(méi)有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶(hù)法人車(chē)輛過(guò)戶(hù),需要申報(bào)增值稅嗎?

