你好,借在途物資12000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)16500 貸銀行存款165000 庫存現(xiàn)金2000
購入a材料1000kg,每千克50元,增值稅16500元,貨款以銀行存款支付,材料尚在途中,并以現(xiàn)金支付,運(yùn)雜費(fèi)2000元。分錄
1)從宏達(dá)公司購入A材料1000千克,單價50元,購入B材料2000千克,單價20元,增值稅稅率13%,貨款尚未支付,A、B材料已驗(yàn)收入庫。(2)用銀行存款支付上月欠維達(dá)公司貨稅款38000元。(3)從維達(dá)公司購入A材料3500千克,單價50元,購入B材料4500千克,單價20元,增值稅稅率13%,企業(yè)用銀行存款支付貨稅款,A、B材料未入庫。(4)用現(xiàn)金支付從維達(dá)公司購入A、B材料運(yùn)費(fèi)3200元(按材料的重量分配)。(5)從維達(dá)公司購入的A、B材料已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際采購成本。(6)購入需安裝設(shè)備臺,價款158000元,增值稅額20540元,用銀行存款支付價稅款。另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)600元,用銀行存款支付安裝費(fèi)6800元。該設(shè)備安裝完工,交付生產(chǎn)車間使用。(7)從宏達(dá)公司購入B材料2800千克,單價20元,增值稅稅率13%,企業(yè)用銀行存款支付30000元,其余貨稅款暫欠,B材料已驗(yàn)收入庫。(8)從維達(dá)公司購入A材料3800千克,單價50元,增值稅稅率13%,企業(yè)用銀行存款支付,A材料未入庫。編制會計分錄
從公司購入甲材料20000千克每千克5元貨款100000元增值稅13000元運(yùn)輸費(fèi)3000元增值稅270元價稅款以銀行存款支付材料尚未到達(dá)
向樂天工廠購人甲材料2000千克,每千克 50 元,其計 100 000 元,運(yùn)雜費(fèi)5000 元,支付增值稅 13 000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未人庫
購入甲材料100千克,每千克210元,貨款21000元,增值稅2730元,運(yùn)雜費(fèi)2000元(不考慮增值稅),款項(xiàng)均已銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。4.上述材料已到達(dá),驗(yàn)收入庫并按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)。
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?