同學(xué),是計(jì)入營業(yè)外收入,不需要單據(jù)。
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
請(qǐng)教老師,我們小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬是不需要繳納增值稅,減免的增值稅最后計(jì)入營業(yè)外收入分錄,那么增值稅沒有了,附加稅也就為0,我就想問下減免的附加稅要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)于每個(gè)季度不超過30萬不繳納增值稅,那么對(duì)于我之前公司開票做收入記入增殖稅部分(未交增值稅)季度末該如何做賬呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上季度開票金額未滿30萬,有一部分未開票收入免征增值稅,這部分錢做分錄進(jìn)入營業(yè)外收入對(duì)不對(duì)?要用什么單據(jù)來做附件?
老師, 小規(guī)模季度開具不滿30萬不需要繳納增值稅 你們是把這部分增值稅計(jì)入營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是減免稅額?
公司貸款,支付的利息和融擔(dān)費(fèi)如果取得專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,取得文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金是否交增值稅和所得稅
老師好,個(gè)體戶可不可以開1%的專票?
老師好,注冊(cè)資本印花稅按年繳,還是按次繳
如何確定一張材料發(fā)票對(duì)成本的影響是多少?
老師,殘保金的計(jì)算人數(shù)退休返聘人員是不是要剔除?
試生產(chǎn)階段領(lǐng)用的原材料以及人工工資、費(fèi)用等如何記賬?
老師24年度匯算清繳年報(bào)中發(fā)現(xiàn)營業(yè)費(fèi)用漏報(bào)了5萬元,想給調(diào)正確了,但在匯算清繳報(bào)表里沒找到營業(yè)費(fèi)用調(diào)增這一欄,我直接在報(bào)表營業(yè)費(fèi)用填正確的耳接加5萬可以嗎
請(qǐng)問老師,23年暫估忘了沖,現(xiàn)在報(bào)24年企業(yè)所得稅匯算清繳能調(diào)減不,賬上要在25年沖嗎?還是只調(diào)表不調(diào)賬
你好老師,剛設(shè)立了一個(gè)分公司,領(lǐng)了執(zhí)照,先開銀行賬戶還是先做稅務(wù)登記呢?
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答。