題目里面老師應該是針對買一贈一進行分析。 你的理解正確的呢,業(yè)務招待費是進項稅額轉出
老師,我想想問問下面幾種情況的賬務處理是對的嗎? 受其他企業(yè)投資的設備(視同買進): 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:實收資本 接受其他企業(yè)無償捐贈的設備: 借:固定資產 貸:營業(yè)外收入(公允價值+捐贈企業(yè)捐出時算的增值稅銷項稅額) 把設備無償捐贈給別人: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) (按公允價值計算)
請問老師,公司是一般納稅人,有一項業(yè)務進項大概50萬,但是銷項是80萬,公司也還有其他的進項,但是商品和這項業(yè)務不匹配,請問這種情況是怎么交增值稅稅?
老師 外購贈送的話 視同銷售 價格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會賣的 沒有自己或他人參考價 這個舉例金額比較小 是不是這種贈送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價格如何確定?如果是與自己經營無關的票 可不可以按照費用入賬 比如某個項目 根據客戶要求買多部手機贈送?
外購商品出口 然后贈送了不收匯。還有一種情況是收匯了,分錄是借銷售費用,貸庫存商品,貸應交稅費——銷項嗎?還是貸主營業(yè)務收入?麻煩老師講一下為什么?
老師,無償贈送給他人,不是有兩種情況么,一種是不是還有業(yè)務招待呀?那處理方法是不是不交銷項稅而是進項稅轉出呀,還是說只要無償贈送他人都做銷項稅?
老師,請問一下老板發(fā)工資,發(fā)放4個人的工資18100,轉了18100到老板的賬戶,我是借其他應付款 貸銀行存款呢, 還是借應付職工薪酬 貸銀行存款呢?
老師,請教下小規(guī)模納稅人是不是也得對公戶收付款,法人的個人卡不可以把,除非是個體戶才能是個人卡收付款是吧
老師,我們是建筑安裝公司,項目主要是給水泥廠安裝超低排放的設備,管道等,關于簡易計稅的項目,人工占比大概在什么區(qū)間范圍內呢?
請問老師民間非營利組織財務制度有沒有給我一謝謝份
老師你好 我們是一個修理公司,這個月購進了一塊車上的維修物品 價值8萬 這個需要進到固定資產嗎
資產負債表中的未分配利潤這個數是怎么取得
請問老師,工廠出入庫用什么軟件比較好???
老師您好,小規(guī)模月定額7萬,可以一季度一次性開21萬發(fā)票嗎
員工全部轉外包了,外包合同是和集團某關聯(lián)A公司簽的,以后需要每個月從A公司支付員工的工資、傭金、社保公積金等費用給外包,然后外包再支付給員工。請問集團這邊進費用嗎?還是進往來?
企業(yè)享受所得稅 印花稅 增值稅等減免政策,需要將減免的稅額計入營業(yè)外嘛,還是直接沖減當期損益?