您好 該商場(chǎng)上述業(yè)務(wù)增值稅的銷項(xiàng)稅額 101700/1.13*0.13=11700
某家電銷售企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月銷售H型空調(diào)80臺(tái),每臺(tái)含稅價(jià)款2925元;采取“以舊換新”方式銷售同型號(hào)空調(diào)20臺(tái),每臺(tái)舊空調(diào)作價(jià)585元,實(shí)際每臺(tái)收取款項(xiàng)2340元。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為( )元。
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,某月向個(gè)人消費(fèi)者銷售空調(diào)30臺(tái),每臺(tái)空調(diào)實(shí)際零售價(jià)3390元,共收取貨款101700元,計(jì)算該商場(chǎng)上述業(yè)務(wù)增值稅的銷項(xiàng)稅額。(適用的的增值稅率為13%)
一電器廠3月份將100臺(tái)空調(diào)出售給某大型商場(chǎng)(該商場(chǎng)為一般納稅人)取得銷售額400000元,直接銷售給消費(fèi)者的空調(diào)有10臺(tái),取得銷售額56500元,該廠的增值稅銷項(xiàng)稅額為
甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,本年6月銷售空調(diào)開為各尸提供女裝服務(wù),空調(diào)價(jià)款為113000元(含增值稅),另收取安裝費(fèi)11300元(含增值稅),貨款與安裝費(fèi)均己到??照{(diào)增值稅率為13%,安裝費(fèi)增值稅率為9%。請(qǐng)計(jì)算甲商場(chǎng)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額。
一電器廠3月份將100臺(tái)空調(diào)出售給某大型商場(chǎng)(該商場(chǎng)為一般納稅人),取得銷售額400000元,直接銷售給消費(fèi)者的空調(diào)有10臺(tái),取得銷售額56500元,該廠的增值稅銷項(xiàng)稅額為[]元。(備注:答案只需填數(shù)字金額)
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個(gè)科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒問題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無法平賬
怎么算的
先算不含稅金額 然后再算稅額啊 我不是列式了么