您好,您的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是待結(jié)算,美團(tuán)技主服務(wù)費(fèi)是可以計(jì)入您的成本。按待結(jié)算做的收入沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)的
我們是家具生產(chǎn)銷售的,產(chǎn)品發(fā)出后如果是質(zhì)量問題,公司會(huì)重新補(bǔ)發(fā)(這個(gè)錢是公司承擔(dān)),補(bǔ)發(fā)的這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的料工費(fèi),我是一起歸集在生產(chǎn)成本中,月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,發(fā)出時(shí),因?yàn)椴皇斟X,我是借:銷售費(fèi)用貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,算單位成本時(shí),我是按每個(gè)商品的銷售額在總的銷售收入中的占比算單位成本的,售后產(chǎn)生的銷售費(fèi)用如果算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本還有利潤(rùn),事實(shí)上它沒有利潤(rùn),費(fèi)用是公司承擔(dān)的,如果不算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本為0,那我結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候沒法結(jié)轉(zhuǎn),中午老師講的,我沒聽懂
老師們,美團(tuán)商家結(jié)算的,待結(jié)算=總收入-美團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)-商家營(yíng)銷 請(qǐng)問,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=待結(jié)算;還是=總收入? 如果按總收入算的話,美團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒辦法開發(fā)票,這個(gè)只能做調(diào)增嗎? 如果是按待結(jié)算做的收入有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)? 商家營(yíng)銷是否可以算作是商業(yè)折扣?
你好老師,請(qǐng)問建筑總包單位的賬務(wù)處理能不能用工程結(jié)算收入、工程結(jié)算成本來核算收入、成本?就相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧?不想通過完工百分比法核算,不是大型工程,或者有沒有建筑行業(yè)的賬務(wù)處理呢?另外工程分出去,我們是按全額開票的,分包出去的稅款是我們代扣代繳嗎?還是有我們自己交,但是我們收到的分包方開來的進(jìn)項(xiàng)票,他們也是要繳稅的呀?如果代扣代繳的話,分包方不是就交雙份的稅嗎?我有點(diǎn)糊涂,剛接觸建筑總包這個(gè)行業(yè),謝謝
老師,庫存商品-蛋白分析儀,22年就一直掛在庫存商品貸方,就是不會(huì)有來票,開了銷售發(fā)票做了收入賬,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本(屬于廠家贈(zèng)送),這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來?老師我還有一個(gè)問題請(qǐng)教您,沒有來票的已銷售的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的總是掛在賬上還是做營(yíng)業(yè)外收入?做營(yíng)業(yè)外收入需要匯算清繳時(shí)填在哪列???感謝老師,辛苦老師了。
你好,老師,我單位是新建商貿(mào)企業(yè),我想問關(guān)于銷售收入如何確定的問題 1.通過抖音平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的收入,屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?(我們是品牌總部,各商家綁定總部帳號(hào),實(shí)現(xiàn)的團(tuán)單收入) 2.當(dāng)月有入庫23143產(chǎn)品,發(fā)出了16325,剩下的6818,發(fā)出產(chǎn)品已收了一部分訂金,剩下的3個(gè)月后結(jié)算(先鋪貨,后結(jié)算的方式,可能繼續(xù)合作,也可能取消合作),當(dāng)月發(fā)出的貨如何確定銷售收入?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬,但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問,匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬請(qǐng)別的公司開發(fā)的軟件 但是沒有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
你好,老師,我報(bào)2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,累計(jì)折舊有一部分是補(bǔ)計(jì)提的以前年度的折舊,這個(gè)需要怎么報(bào)了
如果技術(shù)服務(wù)費(fèi)算成本的話,那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就只能等于總收入了是嗎?
您好,美團(tuán)給您的結(jié)算款是不是每次和待結(jié)算的金額是一致的。
老師,我的意思是這個(gè)方法一和方法二都是正確的嗎?
您好,不能取得相應(yīng)發(fā)票 借:應(yīng)收帳款 433 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 420.39 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12.61 可以取得美團(tuán)費(fèi)用發(fā)票 借:應(yīng)收帳款-美團(tuán) 433 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 20 借:管理費(fèi)用-營(yíng)銷費(fèi) 47 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 485.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 14.6
老師,無法取得發(fā)票這個(gè)是沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)是吧?
您好,無法取得發(fā)票這個(gè)分錄是要確認(rèn)您不開發(fā)票出去或是開的發(fā)票是433,不能開500的發(fā)票
我們不開發(fā)票出去。
您好,那是沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)的
好的,謝謝老師。
不用客氣,希望能幫到您,祝您工作愉快!麻煩您五星好評(píng),非常感謝!