同學你好,投資收益指的1億元與5000萬元之間的差額,有企業(yè)會計準則-債務重組規(guī)定,還有債務重組涉稅規(guī)定。債務重組要交企業(yè)所得稅,不需要繳納增值稅,但是期間收的利息,要交增值稅的。
一、基本情況: 我司擬于12月以5億元從A公司處收購一筆B公司的7億不良債權(quán)后進行重組,簽訂《債權(quán)收購協(xié)議》和《債務重組協(xié)議》,我公司為債權(quán)人,A公司為債務人?!秱鶆罩亟M協(xié)議》約定:1、此債務期限3年;2、以7億為本金每年5%利率收取利息;3、分期歸還7億的本金。 二、稅務問題: 7億-5億=2個億的折價收益稅務問題。 1、所得稅:2個億的折價收益納稅的時點,是在簽訂《債權(quán)收購協(xié)議》時確認,還是在實際全額收回時確認,或是其它時點,或是可以遞延,或是可以分攤到每年,或是不同的時點納稅金額不同? 2、增值稅:2個億的折價收益是否繳納增值稅,我理解是不繳納的,如果不繳納,在協(xié)議文本中應注意什么? 三,請問這其中對我公司報表有些什么影響?其中涉及哪些會計科目?具體哪些分錄?謝謝
一、基本情況: 我司擬于12月以5億元從A公司處收購一筆B公司的7億不良債權(quán)后進行重組,我公司為債權(quán)人,A公司為債務人。《債務重組協(xié)議》約定:1、此債務期限3年;2、以7億為本金每年5%利率收取利息;3、第一年支付10%本金以及相應利息,第二年支付20%本金以及相應利息,第三年支付70%本金以及相應利息,分期歸還7億的本金。 三,請問這其中對我公司報表有些什么影響?其中涉及哪些會計科目?具體哪些分錄?請盡量詳盡,感謝!謝謝
基本情況: 我司擬于12月以5千萬元從A公司處收購一筆B公司的1億不良債權(quán),我公司為債權(quán)人,《債務重組協(xié)議》約定:1、此債務期限3年;2、以1億為本金每年5%利率收取利息;3、分期歸還本金。 三,請問這其中對我公司報表有些什么影響?其中涉及哪些會計科目?具體哪些分錄?謝謝 請問債權(quán)投資定義是什么?有什么準則?
基本情況: 我司擬于12月以5000萬元從A公司處收購一筆B公司的1億不良債權(quán)后進行收購,我公司為債權(quán)人?!秱鶆罩亟M協(xié)議》約定:1、此債務期限3年;2、以1億為本金每年5%利率收取利息;3、分期歸還本金 請問采用直接收購或者信托計劃收購,這兩種方式對我公司報表有些什么影響?其中怎么進行會計處理?兩只方式時有何不同具體哪些分錄?謝謝
基本情況: 我司擬于12月以5000萬元從A公司處收購一筆B公司的1億不良債權(quán)后進行重組,我公司為債權(quán)。《債務重組協(xié)議》約定:1、此債務期限3年;2、以1億為本金每年5%利率收取利息;3、分期歸還1億的本金。 二、稅務問題: 折價收益稅務問題。 請問采用直接收購或信托計劃收購,兩種方式納稅有何不同?涉及哪些相關(guān)稅務規(guī)定? 請盡量詳盡,謝謝
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務招待費
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎