你好,它是有要求的銷售方,他是個人 開收據(jù) 備注好了個人名字身份證號,支出金額支出項目可以抵扣企業(yè)所得稅。

老師,請問 1、無發(fā)票的費(fèi)用報銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費(fèi)用,會計分錄可不可以通過管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
500元以下員工報銷費(fèi)用,匯算清繳時也不調(diào)增是嗎
老師!員工報銷餐費(fèi)做管理費(fèi)用匯算清繳時不用調(diào)增吧?還有稅收滯納金已做營業(yè)外支出了,也不用調(diào)增吧
500元以下的收據(jù),企業(yè)匯算清繳時可以不用納稅調(diào)增對嗎?
老師那公司日常開銷500元以下的沒有發(fā)票,年底匯算清繳也要調(diào)增嗎?
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進(jìn)項發(fā)票中,有一張進(jìn)項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會計科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應(yīng)商這個證明,用于正常銷售,進(jìn)項票可以抵扣嗎
那員工報銷的時候,把銷售方的名字和身份證號填在費(fèi)用報銷單上去就不用納稅調(diào)增了吧
你好是的 是這么做的
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快