你好,很多稅務(wù)局會(huì)讓支付方代扣代繳個(gè)人所得稅。 你的計(jì)算正確。 是的,匯算清繳時(shí)可以計(jì)算是否退稅
和個(gè)人交易金額不超過(guò)500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 老師這個(gè)單位伙食費(fèi)都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報(bào)銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬(wàn),先付款2.8萬(wàn),后收到的發(fā)票,發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個(gè)稅,和對(duì)方談價(jià)格時(shí)沒談個(gè)稅的事,所以我方墊付了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,把這墊付的4000多個(gè)稅掛在往來(lái)款上。本來(lái)想著明年個(gè)稅匯算時(shí)把這個(gè)錢從公司申請(qǐng)退稅,看能退回多少?現(xiàn)在我要離職了,想著怎么把這個(gè)賬做正規(guī),公司不認(rèn)這部分稅金的話,是不是我要個(gè)人承擔(dān)這部分稅金,再找那個(gè)開發(fā)票的人去要明年能退回的個(gè)稅呢?
個(gè)人所得稅APP 勞務(wù)報(bào)酬申報(bào) 是本單位給兼職人員或者外人的薪金對(duì)吧 必須有代開發(fā)票才能所得稅錢扣除對(duì)吧 代開發(fā)票的話不是稅務(wù)局直接扣稅了嘛! 扣完也是那么填是嘛 4000為例 收入額3200元 稅率20% 稅額640元(但代開發(fā)票的話已經(jīng)扣完了 ,是吧)個(gè)人匯算清繳時(shí)候計(jì)算是否需要退稅 對(duì)吧
公司在2021年9月份成立,現(xiàn)在2022.1.23這倆天要給臨時(shí)工發(fā)放工資,并沒有簽訂勞動(dòng)合同,有的人的工資超過(guò)10000,怎么計(jì)算個(gè)稅?需不需要去稅務(wù)局開發(fā)票?發(fā)放工資是用對(duì)公賬戶發(fā),應(yīng)該怎么發(fā)才比較合理呢?也可以不按月發(fā)放工資吧,就是按表格上的出勤天數(shù)來(lái)算,直接發(fā)放就可以嘛?是不是發(fā)放的時(shí)候要放在勞務(wù)報(bào)酬里?發(fā)放的同時(shí)繳納個(gè)人所得稅?或者后期補(bǔ)繳個(gè)人所得稅也可以吧?繳納完個(gè)人所得稅,單位還需不需要繳納其他稅費(fèi)呀?
老師您好,這兩段話矛盾嗎,請(qǐng)老師解答一下,謝謝: 確定一處為工資薪金發(fā)放單位,其他單位為兼職,按照20%繳納個(gè)人所得稅。全部為兼職的,按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”,減除800或者4000以上*20%部分,剩余部分按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。 按照個(gè)人所得稅法第九條、個(gè)人所得稅法實(shí)施條例第三十六條的規(guī)定,納稅人從中國(guó)境內(nèi)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)于取得所得的次月十五日內(nèi),選擇并固定在其中一處任職受雇單位所在地的主管地稅機(jī)關(guān)辦理自行納稅申報(bào). 比如我現(xiàn)在是在三家單位有取得工資,都按工資薪金進(jìn)行了代扣代繳個(gè)稅,而且次年3月已對(duì)個(gè)稅做了綜合匯算。有人說(shuō)不對(duì),只能在一家單位合并領(lǐng)取工資,單位之間開票結(jié)算(人力資源勞務(wù)派遣),不知道怎樣對(duì)?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,