你好同學(xué),如果是小型微利企業(yè),100萬(wàn)以內(nèi)按2.5%交企業(yè)所得稅

借:長(zhǎng)期股權(quán)投資——損益調(diào)整 貸:投資收益【調(diào)整后的凈利潤(rùn)×持股比例】 調(diào)整后的凈利潤(rùn)包括:【假定:公允>賬面】 (1)投資時(shí)點(diǎn)(7月1日): ①存貨評(píng)估增值:100件,單價(jià)5,成本4; 是投資企業(yè)還是被投資企業(yè)的存貨,可以是被投資企業(yè)賣給投資企業(yè)的存貨嗎? 第一年對(duì)外銷售30件:-30件×1 第二年對(duì)外銷售50件:-50件×1 這些對(duì)外銷售起到一個(gè)什么作用,怎樣影響利潤(rùn)? ②固定資產(chǎn)評(píng)估增值:100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)10年 第一年:-100÷10×6/12 第二年:-100÷10 (2)內(nèi)部交易假定(不構(gòu)成業(yè)務(wù)): 不構(gòu)成業(yè)務(wù)有什么樣的作用? ①銷售100件形成存貨,單價(jià)5,成本4; 第一年對(duì)外銷售30件:-70件×1 第二年對(duì)外銷售10件:+10件×1 第1年為什么是負(fù)的?因?yàn)榇尕洺杀局С鰡幔?第2年是計(jì)入損益調(diào)整嗎? ②,銷售商品形成固定資產(chǎn),公允50,成本40;折舊8年; 第一年:-10+10/8×6/12 第二年:+10/8 利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了加回來(lái) 第1年為什么是-10?
問(wèn)題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬(wàn),我付出分包款50萬(wàn)。差額50萬(wàn)預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問(wèn)題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問(wèn)題3比如我們這次甲方撥款100萬(wàn),我分包發(fā)票150萬(wàn),我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問(wèn)題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來(lái)我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開發(fā)票,還是針對(duì)
老師,你好,我以我們公司的情況舉個(gè)例子。例如,公司買進(jìn)100元的貨物,數(shù)量100個(gè),單價(jià)1元1個(gè),增值稅13元。 到年底還有庫(kù)存50個(gè),只賣出50個(gè),每個(gè)2元,收入100元,成本50,利潤(rùn)就是50。在這個(gè)例子中,成本是不是只能有50,利潤(rùn)50就一定要交25%的企業(yè)所得稅了?(正常業(yè)務(wù),正常開票)
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購(gòu)進(jìn)頭繩10000條,不含稅單價(jià)1元,增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)500元?,F(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價(jià)暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購(gòu)進(jìn)耳機(jī)共100個(gè),不含稅單價(jià)50元/個(gè),商品運(yùn)到,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款5000元,增值稅額650元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)耳機(jī)實(shí)為120個(gè),因該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。3.后經(jīng)查實(shí),多收的20個(gè)耳機(jī)為供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商決定作商品購(gòu)進(jìn)處理,取得供貨方補(bǔ)開的增值稅專用發(fā)票,并通過(guò)銀行電匯支付了全部貨款。4.A公司上月從B公司購(gòu)進(jìn)充電寶100個(gè),取得增值稅專用發(fā)票,每個(gè)不含稅單價(jià)70元,增值稅率13%,商品已驗(yàn)收入庫(kù),并支付了貨款。本月接到B公司通知,該批充電寶每個(gè)不含稅單價(jià)應(yīng)為80元,并開來(lái)紅字增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳貨款1130元。經(jīng)查,該批商品尚未售出。5.A公司上月從B公司購(gòu)進(jìn)耳機(jī)100個(gè),取得增值稅專用發(fā)票,每個(gè)不含稅單價(jià)50元,增值稅率13%,商品已驗(yàn)收入庫(kù),并支付了貨
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購(gòu)進(jìn)頭繩10000條,不含稅單價(jià)1元,增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)500元?,F(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價(jià)暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購(gòu)進(jìn)耳機(jī)共100個(gè),不含稅單價(jià)50元/個(gè),商品運(yùn)到,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款5000元,增值稅額650元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)耳機(jī)實(shí)為120個(gè),因該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。3.后經(jīng)查實(shí),多收的20個(gè)耳機(jī)為供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商決定作商品購(gòu)進(jìn)處理,取得供貨方補(bǔ)開的增值稅專用發(fā)票,并通過(guò)銀行電匯支付了全部貨款。4.A公司上月從B公司購(gòu)進(jìn)充電寶100個(gè),取得增值稅專用發(fā)票,每個(gè)不含稅單價(jià)70元,增值稅率13%,商品已驗(yàn)收入庫(kù),并支付了貨款。本月接到B公司通知,該批充電寶每個(gè)不含稅單價(jià)應(yīng)為80元,并開來(lái)紅字增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳貨款1130元。經(jīng)查,該批商品尚未售出。5.A公司上月從B公司購(gòu)進(jìn)耳機(jī)100個(gè),取得增值稅專用發(fā)票,每個(gè)不含稅單價(jià)50元,增值稅率13%,商品已驗(yàn)收入庫(kù),并支付了貨款
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬(wàn)甲方付款80萬(wàn)暫估20萬(wàn)成本借:工程施工:80萬(wàn)工程施工-暫估20萬(wàn),貸應(yīng)收80萬(wàn)其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬(wàn),期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)貸成本100萬(wàn),2季度甲方回款20萬(wàn)這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬(wàn)的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說(shuō)每個(gè)月8萬(wàn)左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬(wàn)??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說(shuō)明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問(wèn)我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?


好的,老師。我主要想確定的是成本是不是只能是銷售了多少算多少,未銷售的只能是存貨,增值稅也不能算成本嗎?
你好同學(xué),增值稅是價(jià)外稅,不是成本。未售的是存貨,不能算成本
好的,謝謝
不客氣,滿意請(qǐng)好評(píng)