好,年終獎(jiǎng)可以選擇合并,也可以選擇不合并的。
老師,請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅,那匯算清繳時(shí)會(huì)合并到工資嗎?
12月給員工發(fā)了年終獎(jiǎng),1月申報(bào)個(gè)稅時(shí),是年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)是吧。匯算清繳才會(huì)選擇年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)匯算或是合并到工資匯算是吧。
老師,請(qǐng)問(wèn)在兩個(gè)公司拿年終獎(jiǎng),年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)的,匯算清繳會(huì)合并納稅嗎
請(qǐng)問(wèn)把申報(bào)時(shí)工資和年終獎(jiǎng)分成兩項(xiàng)如年終獎(jiǎng)只報(bào)36000其佘的在工資中申報(bào),個(gè)人全年工資和年終獎(jiǎng)共15萬(wàn)。那么個(gè)稅匯算清微時(shí),會(huì)不會(huì)把兩項(xiàng)合并到一起匯算個(gè)稅呢
老師,年終獎(jiǎng)合并到工資里申報(bào),到個(gè)稅匯算的時(shí)候,是合并計(jì)稅匯算的吧?不是單獨(dú)核算吧
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒(méi)有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒(méi)錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!