您好,為了帳目日后查起來(lái)清楚,不要互抵,您借:應(yīng)收帳款 4680 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4680 然后做退貨 借:應(yīng)收帳款 -3200 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -3200 再做銷(xiāo)售金額 借:應(yīng)收帳款 3200 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3200
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我是商業(yè)會(huì)計(jì),第一次進(jìn)貨后我入賬了金額是1000元,然后過(guò)了一段時(shí)間供應(yīng)商又給同批貨調(diào)了進(jìn)價(jià),是950元,差價(jià)是50元,這幾筆我該怎么做賬?我用的是管家婆財(cái)務(wù)軟件,我想第一次進(jìn)貨做入庫(kù)單,第二次調(diào)價(jià)后,把第一次進(jìn)的貨做退貨單,然后再把調(diào)價(jià)后的再做一次入庫(kù)單,這樣做行嗎?
我們單位今年初那會(huì)兒采購(gòu)了兩批貨,兩次的數(shù)量分別是3000公斤、2000公斤,兩次的單價(jià)都是2元/公斤。對(duì)方也給我們開(kāi)了專(zhuān)票,我們也認(rèn)證了?,F(xiàn)在我們單位要退一部分貨,不是貨物有問(wèn)題,是單位用不了這么多貨,然后供應(yīng)商不樂(lè)意,最后商量的是退4000公斤,退貨價(jià)格按1元/公斤退貨。這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呢?流程是怎么樣的?
商家進(jìn)了4680元的貨,然后退了3200元的貨,廠(chǎng)家(我)沒(méi)有退給他們貨款,然后商家又要了3200元?jiǎng)e的貨,也沒(méi)有給我貨款,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么入賬,是入4680元,還是1480,那個(gè)3200能相互抵了嗎 (不含稅)
供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在要求他開(kāi)13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開(kāi)了42050的發(fā)票過(guò)來(lái) 供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在要求他開(kāi)13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開(kāi)了42050的發(fā)票過(guò)來(lái) 相當(dāng)于叫供應(yīng)商幫忙開(kāi)發(fā)票 怎樣開(kāi)票是對(duì)的?
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開(kāi)票呀?比如,2023年1月購(gòu)買(mǎi)了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開(kāi)票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開(kāi)票(開(kāi)B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開(kāi)票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢(xún)下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開(kāi)過(guò)一個(gè)戶(hù),但賬套里沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷(xiāo)戶(hù)了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶(hù)中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開(kāi)始請(qǐng)的,我們8月開(kāi)始買(mǎi)材料入場(chǎng),8月開(kāi)發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問(wèn)這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒(méi)做過(guò),不知可難?感謝
老板買(mǎi)了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
那我是剩余1480還是4680
您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是4680的