你好 ;? 這個(gè)發(fā)票 勾選認(rèn)證了沒(méi)有。 你開(kāi)的專(zhuān)票還是普票?? 】
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開(kāi)具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開(kāi)了張1600,開(kāi)錯(cuò)的票票面上寫(xiě)了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,請(qǐng)教一下,10月份開(kāi)了一張發(fā)票,做了賬,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅然后重新開(kāi)了,我分錄要怎么做呢
老師好,我公司是一般納稅人,在10月份有一張普票開(kāi)了也入了賬。發(fā)票11月份才交到財(cái)務(wù),一看公司名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了一個(gè)字(同音不同字)稅號(hào)是對(duì)的。我又讓他在11月份重開(kāi)了1張發(fā)票。做賬能在10月份做上嗎?如不能?怎么調(diào)賬?謝謝老師。
老師好,12月收款時(shí)才發(fā)現(xiàn)10月份開(kāi)出去的那張票開(kāi)錯(cuò)了。應(yīng)該是20000元,開(kāi)成20200了。10月做20200的收入,今早重新開(kāi)了一張20000的票。請(qǐng)問(wèn)一下,我現(xiàn)在要怎么做賬?比較急,謝謝老師
#提問(wèn)#各位老師你們好,我想問(wèn)一下,12月份我開(kāi)了一張3000的專(zhuān)票,但是開(kāi)錯(cuò)了,上面沒(méi)有開(kāi)戶(hù)行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒(méi)有作廢成功,然后我又重新開(kāi)了一張3000的專(zhuān)票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒(méi)有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問(wèn)一下老師:營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見(jiàn)了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷(xiāo)嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說(shuō)
老師您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅繳納滯納金會(huì)計(jì)分錄(要詳細(xì))需要計(jì)提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的 資產(chǎn)總計(jì)一欄是嗎
你好,請(qǐng)問(wèn),水利基金,怎么計(jì)算稅費(fèi)?
會(huì)計(jì)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上的原因有哪些?
員工退回團(tuán)建費(fèi),咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,公司給員工墊付交的個(gè)稅,還沒(méi)有從員工工資扣,個(gè)稅就是負(fù)數(shù),這種情況在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí),需要重分類(lèi)嗎。
老師,我們開(kāi)的是普票。
你好; 普票的話(huà)? 你們就聯(lián)系對(duì)方退回來(lái)發(fā)票。 然后? 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。? 在開(kāi)正確發(fā)票出去??