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老師,請教一下,10月份開了一張發(fā)票,做了賬,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和和銷項稅額,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,這個月沖紅然后重新開了,我分錄要怎么做呢

2021-11-03 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-03 09:37

同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖然后重新開

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快賬用戶7639 追問 2021-11-03 09:39

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項,這個也直接負數(shù)嗎?

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快賬用戶7639 追問 2021-11-03 09:41

分錄就是這樣嗎?借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項 負數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-11-03 09:46

嗯 負數(shù)沖就行了哦

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同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖然后重新開
2021-11-03
你好? ? ? ? 你到時紅沖后 你就得沖收入和應(yīng)收賬款的。 因為你實際是開了一張發(fā)票 對嗎? ??
2020-11-26
同學(xué)你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅費),負數(shù)。重開的發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
你好,借;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收是什么業(yè)務(wù),沒有寫稅金沖回嗎?
2021-04-07
您好,新開的發(fā)票,是和7月開的金額稅額一樣嗎
2024-11-01
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