你好! 需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
每個(gè)月末都要管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后本年利潤又結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中去嗎?
老師新企業(yè)當(dāng)月只發(fā)生采購和領(lǐng)用材料還有管理費(fèi)那月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)是只結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)到本年利潤嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計(jì)分錄
暫估研發(fā)費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出是月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
老師,6月暫估,9月收到發(fā)票,是不是沖紅這2筆,再計(jì)成本。3個(gè)會計(jì)分錄是這樣嗎
希望老師能幫忙看下
老師在嗎
由于自己自學(xué)考的證,實(shí)際工作考會計(jì)也不怎么教,所以只能來問老師了
是的,沖紅之后再記成本就可以的,你的分錄沒問題。
研發(fā)支出以后你記住,費(fèi)用化的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就可以了,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用期末都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以不用再次結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,謝謝老師,打擾了
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!