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老師新企業(yè)當(dāng)月只發(fā)生采購和領(lǐng)用材料還有管理費那月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時是只結(jié)轉(zhuǎn)管理費到本年利潤嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么

2020-10-23 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 18:50

你好? ?是的。? 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 你只有管理費用就只結(jié)轉(zhuǎn)管理費用 。其他都不涉及損益? ?

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:52

領(lǐng)用材料出庫那不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:52

你好 領(lǐng)用材料要看你的用途是用在了什么地方 。? ?涉及了損益還得轉(zhuǎn)的 。??

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:53

這個地方我不太明白,不知道我該不該轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:53

你好領(lǐng)用干嘛了 。 你說下具體情況 好判斷?

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:55

領(lǐng)用就是用于生產(chǎn)產(chǎn)品啊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:55

你好 你領(lǐng)用的時候 會計入 借制造費用 貸原材料? 。? ? 然后月末 借生產(chǎn)成本貸制造費用? 。??

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:57

這都結(jié)轉(zhuǎn)了,但我不明白用不用轉(zhuǎn)入本年利潤啊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:58

你好? 后面就不用了。 你銷售了才會做主營業(yè)務(wù)成本 。 月末才結(jié)轉(zhuǎn)了 。? ??

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:59

哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:59

沒事的? ? 希望能幫到你? ?

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你好? ?是的。? 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 你只有管理費用就只結(jié)轉(zhuǎn)管理費用 。其他都不涉及損益? ?
2020-10-23
你好,需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,借本年利潤貸利潤分配。
2021-05-25
你好同學(xué),如果符合研究段研究階段的那個費用,是每個月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。
2021-04-13
你好,同學(xué)。 專項應(yīng)付款,是按期結(jié)轉(zhuǎn),如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時結(jié)轉(zhuǎn),如果不是,只是研發(fā),那么是按期結(jié)轉(zhuǎn)處理的。
2020-08-09
你好,需要反結(jié)賬,把貸方給我借方負(fù)數(shù)再結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣才會一致才是正確的做法
2021-01-10
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