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4.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月初“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為210萬(wàn)元。本月該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)職工薪酬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:將自制的200臺(tái)加濕器作為本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的職工福利發(fā)放,加濕器的成本為每臺(tái)400元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為每臺(tái)500元,適用的增值稅稅率為13%。(含計(jì)算過(guò)程)

2021-12-23 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-23 20:17

您好 請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算應(yīng)付職工薪酬科目期末數(shù)嗎

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快賬用戶f9hc 追問(wèn) 2021-12-23 20:19

要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-23 20:21

借:生產(chǎn)成本 93000 貸:應(yīng)付職工薪酬 93000 借:應(yīng)付職工薪酬 93000 貸:庫(kù)存商品 200*400=80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 200*500*0.13=13000

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您好 請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算應(yīng)付職工薪酬科目期末數(shù)嗎
2021-12-23
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)113000 ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)13000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80000 貸:庫(kù)存商品80000
2022-08-04
您好 請(qǐng)問(wèn)是需要寫(xiě)分錄嗎
2023-06-25
同學(xué),你好,這個(gè)題分錄是這樣的 借:生產(chǎn)成本113000 貸:應(yīng)付職工薪酬 500*200*1.13=113000 借:應(yīng)付職工薪酬 113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200*400=80000 貸:庫(kù)存商品 80000 同學(xué),你看下呢,有任何問(wèn)題歡迎隨時(shí)交流,如果可以的話辛苦給老師個(gè)五星好評(píng)哦,謝謝
2023-10-28
你好。 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 180 貸 銀行存款180 借 應(yīng)付職工薪酬-工資30 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅18 其他應(yīng)收款-房租12
2021-12-29
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