你好,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)還是1%,30*1%=3

某企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生3筆銷售業(yè)務(wù),一筆是銷售給一般納稅人的,專用發(fā)票上注明的價款為一百萬元;一筆是銷售給小規(guī)模納稅人的,銷售價款為二十萬元;最后一筆是銷售給個人,普通發(fā)票上注明的價款為113000元,請問,該企業(yè)這個月的應(yīng)稅銷售額是多少
某小規(guī)模納稅企業(yè)銷售產(chǎn)品一批給某一般納稅企業(yè),應(yīng)對方的要求,開出專用發(fā)票上注明的價款為三十萬元,該一般納稅人買進(jìn)后準(zhǔn)備用于生產(chǎn),請問,這筆業(yè)務(wù)中,一般納稅企業(yè)可以做進(jìn)項(xiàng)的金額是
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款為60000元。(3)銷售2008年購進(jìn)的舊設(shè)備取得收入10萬元。求該納稅人本月應(yīng)納增值稅稅額。
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年2月,該企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.購進(jìn)生產(chǎn)用的鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款500萬元,稅額65萬元2.本月銷售生產(chǎn)的小汽車,取得含稅銷售額2260萬元,和裝卸費(fèi)11.3萬元計算:1.該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額2.該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
(1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月將購進(jìn)用于辦公的不動產(chǎn)改作職工宿舍,該辦公用房購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票,注明金額1000萬元,稅額110萬元。該辦公樓凈值為952.5萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額( )萬元。 (2)2021年3月,某生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)從小規(guī)模納稅人手中購入初級農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)用于生產(chǎn)適用稅率13%的貨物,取得專用發(fā)票上注明金額80 000元,稅額2400元。該農(nóng)產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是( )。
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?


是0.3,打錯了,不好意思
這是一道選擇題。A.0 B.3.9萬元 C.9000 D.8737.86
那應(yīng)該是選擇9000,選擇C。這個題的政策是3%