你好,用這個公式算出應納稅銷售額=1000000+200000/1.13+113000/1.13
某企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生3筆銷售業(yè)務,一筆是銷售給一般納稅人的,專用發(fā)票上注明的價款為一百萬元;一筆是銷售給小規(guī)模納稅人的,銷售價款為二十萬元;最后一筆是銷售給個人,普通發(fā)票上注明的價款為113000元,請問,該企業(yè)這個月的應稅銷售額是多少
某小規(guī)模納稅企業(yè)銷售產(chǎn)品一批給某一般納稅企業(yè),應對方的要求,開出專用發(fā)票上注明的價款為三十萬元,該一般納稅人買進后準備用于生產(chǎn),請問,這筆業(yè)務中,一般納稅企業(yè)可以做進項的金額是
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款為60000元。(3)銷售2008年購進的舊設備取得收入10萬元。求該納稅人本月應納增值稅稅額。
某食品生產(chǎn)企業(yè)為為增值稅一般納稅人。從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2019年5月至7月份發(fā)生以下業(yè)務。(1)5月份進購一批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料取得收購憑證上注明價款80萬元。讓小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物開具普通發(fā)票上注明價款為25萬元,出售一臺2009年1月1日前購進并使用多年的生產(chǎn)設備,開具普通發(fā)票取得銷售額6萬元。(2)6月份。購進一批原材料。取得增值稅,發(fā)專用發(fā)票上注明價款30萬元,稅款3.9萬元向某超市銷售一批資產(chǎn)貨物開具增值稅專用發(fā)票上注明價款為50萬元,講一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工取得不含銷售。額3.5萬元這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬元。成本利潤率為10%無同類產(chǎn)品市場價格。(3)7月份購進一批原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款15萬元。稅款1.95萬元。向某商場銷售一批自產(chǎn)貨物。開具增值稅專用發(fā)票上注明價款為40萬元。另開具普通發(fā)票收取包裝費,2萬元。向某百貨公司銷售一批自產(chǎn)貨物。開具增值稅專用發(fā)票上注明價款為20萬元。支付運費輸用1萬元,取得承運部門開具增值稅專用發(fā)票。上述票據(jù)已在當月通過稅務機關(guān)的認證。根據(jù)上述資料計算該企業(yè)個月應納的增值稅額。
1.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年3月發(fā)生以下銷售:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務,計算該公司3月的銷項增值稅額。
有一個不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計上不用攤銷,而在稅法上需要進行攤銷。那就會需要在當期所得稅中進行調(diào)減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當期所得稅會減少嗎,然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費用也就是,那這個調(diào)減的金額和遞延所得稅費用使利潤不就減少了兩個相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復了嗎?到時候這個遞延所得稅負債轉(zhuǎn)回的時候,那本期這個當期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設我這個月就是車間的一些制造費用呀,然后一些電費、水電費呀,這些七七八八的車間的一些。費用一個月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個工時上面去,是是除以30天再除以24個小時嘛。
老師,一般納稅人認證發(fā)票的步驟: 一個老師說:點擊“我要辦稅”→稅務數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務。另一個老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(老師,兩個老師的步驟不一樣,是因為兩個不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個公司運輸了一批貨物,當時談的是不含票的價格!今天他們財務突然打電話說讓我們補開發(fā)票,我不開,合法嗎?
老師您好,購入需經(jīng)過安裝設備,安裝后投入使用,請問在建工程轉(zhuǎn)固都需要哪些資料
老師,公司租個人的商業(yè)房子,租金6萬,房產(chǎn)稅需要交多少?沈陽的
我在代賬公司負責做賬,其他人負責報稅,他沒有如實申報企業(yè)所得稅,少繳了很多稅款,我計提所得稅費用可以直接按照他申報的數(shù)據(jù)來計提嗎?會有什么風險不?
為什么增值稅不進入利潤表?
小李是A公司的股東占比股權(quán)99%,A公司又是B公司的100%的股東,那么,小李直接或間接占B公司股權(quán)是多少呢