你好 需要計提稅金,其他業(yè)務收入,按照一般人9%稅率
#提問#疫情期間減免的增值稅要計提轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?減免的租金要不要計收入?如果要計收入,那后期轉(zhuǎn)什么科目?
老師 房租押金轉(zhuǎn)收入 需要計提增值稅嗎?如果需要計提的話 是按9%的稅率計提嗎?是營業(yè)外收入還是其他業(yè)務收入?
老師,客戶租房提前退租,押金不給他們退的話這個如果直接做到營業(yè)外收入中,還用申報增值稅嗎
老師,營業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎?還有就是,個稅手續(xù)費返還是計入到其他業(yè)務收入還是計入到營業(yè)外收入?
老師,我們公司備案的是小企業(yè)會計準則,請問收到個稅手續(xù)費返還,是計入其他業(yè)務收入還是計入營業(yè)外收入?如果計入營業(yè)外收入的話,做賬的時候還需要按照6%價稅分離來做賬,并且交6%的增值稅嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進行預繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進的農(nóng)貿(mào)市場的攤位費怎么做賬,要繳納那些稅款
增值稅申報的時候 按照無票收入申報 對嗎
如果你不開發(fā)票按照無票收入申報
明白 謝謝
不客氣祝您學習愉快!