你好,按照應(yīng)付職工薪酬,你得在你的工資表上標(biāo)記好了哪些發(fā)放了,發(fā)放的金額是多少。
請問老師,我們公司發(fā)放工資不是按照月份發(fā)放,在沒有發(fā)放工資的月份申報個稅是按照應(yīng)發(fā)工資申報個稅還是0申報
老師,你好,我們公司針對工資發(fā)放是不按月發(fā)放,是針對個人不定時發(fā)放,這樣的話,我發(fā)放工資是按個人借款記錄,還是按應(yīng)付職工薪酬用的記,謝謝老師
老師,你好,我們是工程公司,發(fā)放工資不是一塊給員工發(fā)的,麻煩問下這樣是應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬下的個人姓名,還是直接掛應(yīng)付職工薪酬
老師好,我們做工資計提時 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬 貸 :個人社保部分 個稅及銀行存款。這樣對嗎?
老師,9月份公戶發(fā)放實發(fā)工資本是4000,但是發(fā)錯成4150導(dǎo)致多發(fā)150元,9月份計提工資也是4000計提的,想在10月份發(fā)放工資扣掉上月多發(fā)的150元,9月和10月的會計分錄麻煩指導(dǎo)一下?謝謝9月計提:借:管理費用~工資4000貸:應(yīng)付職工薪酬4000,發(fā)放9月工資:應(yīng)付職工薪酬4000借:其他應(yīng)收款150貸銀行存款415010月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款3850貸:其他應(yīng)收款150老師,這樣對嗎?,這多發(fā)150元怎么處理?
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進(jìn)群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機(jī)出去吃飯,報銷 做啥科目
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。