你好1. 具體是什么錯(cuò)誤了。 不涉及損益的直接紅字分錄沖掉 做正確的即可 2. 那就直接紅字發(fā)票紅沖在做正確的
發(fā)現(xiàn)以前年度賬錯(cuò)了,涉及損益類的科目用以前年度損益調(diào)整科目替代,那涉及稅金的錯(cuò)誤怎么更改呢?稅金科目做相反分錄更改嗎?比如未來(lái)增值稅做錯(cuò)了,比如城市維護(hù)建設(shè)稅錯(cuò)了,城市維護(hù)建設(shè)稅是進(jìn)到稅金及附加,稅金及附加也屬于損益類科目,是不是該用以前年度損益調(diào)整提代稅金及附加來(lái)改賬呢?具體怎么做比較好呢?
你好,老師。 1.發(fā)現(xiàn)往年的分錄科目記錯(cuò),不涉及損益類,具體是要怎么做更正的分錄呢? 2.相同錯(cuò)誤如果是當(dāng)年往月錯(cuò)誤呢?又是怎么更正,和往年更正有區(qū)別嗎?
老師您好!我有一個(gè)疑問(wèn)我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯(cuò)的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當(dāng)期損益我2018年12月車沒(méi)計(jì)提固定資產(chǎn)以及購(gòu)置稅走了管理費(fèi),現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計(jì)提,已經(jīng)過(guò)了折舊年限4年,我只沖賬不改財(cái)報(bào)和申報(bào)表,如何做分錄,我做當(dāng)期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時(shí)候會(huì)預(yù)警寫說(shuō)明嗎?麻煩告知會(huì)計(jì)分錄,謝謝(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會(huì)計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯(cuò)誤更正過(guò)來(lái),否則營(yíng)業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正???本來(lái)應(yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目?那如果更正以前的錯(cuò)誤成本憑證,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬(wàn)1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒(méi)有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關(guān)于這個(gè)運(yùn)費(fèi)要不要和香港公司簽訂一個(gè)協(xié)議,一個(gè)付擔(dān)國(guó)內(nèi)一個(gè)付擔(dān)國(guó)外
正確是:其他應(yīng)付款,用錯(cuò)成了:預(yù)付賬款。
是做原錯(cuò)誤相反分錄,然后再做好正確的分錄嗎?
你好; 現(xiàn)在調(diào)整 下? 比如? ?借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款。 就做這一筆哈 或者是?做原錯(cuò)誤相反分錄,然后再做好正確的分錄