同學(xué),你好,你按發(fā)票走,先把紅票做紅字分錄,就是和你開出來的分錄是一樣的,就是金額都是負(fù)數(shù),然后你重新開的蘭字發(fā)票再重新做一次就行了,一正一負(fù)就還是平的
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
甲公司為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品銷售價格均不含增值稅。確認(rèn)收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。2019年0月該公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:10月1日向乙公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價格為100萬元增值稅稅額為13萬元。實際成本為45萬元。商品已發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項10月6日,采用托收承付結(jié)算方式向丙公司銷售一批商品增值稅專用發(fā)票注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。實際成本為800萬元為客戶代墊運輸費5萬元(不考慮增值稅),全部款項已辦托收手續(xù)。10月11日,向丁公司賒銷一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元增值稅稅額為6.5萬元,實際成本為30萬元。銷售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30°計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。22日,收到結(jié)算銷售款項并存入銀行。10月25日,收到公司退回本月11日購買的全部商品,同時向公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。并退回相關(guān)款項。寫分錄
我11月30日開具增值稅專用發(fā)票(銷項),價稅合計30萬,增值稅稅金及附加稅已繳納,12月采購方全部退回開紅字發(fā)票,再重新開具同等30萬金額的藍(lán)字專用發(fā)票,請問我這邊要怎么做賬,會計分錄怎么寫,謝謝!
2018年12月30日,甲公司銷售B商品600件,價款為600000元,增值稅銷項稅額為78000元,總成本為300000元,規(guī)定30天內(nèi)可以無條件退貨,已開具增值稅專用發(fā)票,并收取全部價款,客戶已取得B商品的控制權(quán)。甲公司根據(jù)以往經(jīng)驗,估計退貨率為10%。2019年1月10日,購貨方退回B商品50件,其余商品未退貨,甲公司開出紅字增值稅專用發(fā)票,退回相應(yīng)價款和增值稅。甲公司不會發(fā)生其他退貨損失。請寫出甲公司的相關(guān)會計分錄
你好,請問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點,謝謝
假如,每個月都有一筆電費 借 管理費用-水電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項-待抵扣進項稅 貸 其他應(yīng)付款-XXX 也從未認(rèn)證過?后續(xù)如何處理
樸老師好,可以在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)更正申報2025.1-2025.7月的申報數(shù)據(jù)嗎?(不用跑稅務(wù)局去可以操作嗎?)
以代發(fā)工資形式給包工頭發(fā)放工資 包工頭只能代開勞務(wù)費發(fā)票么 不能開工程服務(wù)嗎?樸
甲方代發(fā)工資給包工頭實際干的是包工的活 個人代開發(fā)票是只能開勞務(wù)費還是可以開工程服務(wù),樸老師回答
樸老師,包工頭給工地供材料去代開發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開嗎?還是隨便哪個稅務(wù)局代開都行?
樸老師進 個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
當(dāng)天開的發(fā)票電子稅務(wù)局找不到,發(fā)票驗證平臺是真的,
樸老師請問自然人A去稅務(wù)局代開運輸費普通發(fā)票55萬,需要交多少稅款,交哪些稅?
當(dāng)天開的發(fā)票電子稅務(wù)局找不到,發(fā)票驗證平臺是真的,
樸老師,代開出來的普票是什么樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注欄里面是自然人信息;還有一種是銷售方是自然人的信息,加蓋了稅務(wù)局的專用章,到底開出來的普票是什么樣子的?
老師,我昨天剛剛開好沖紅,再凱了藍(lán)字發(fā)票,就是不清楚分錄怎么做?因為開了3次,一正一負(fù),又一正
我們是商貿(mào)企業(yè),賣的產(chǎn)品
你開紅票就是對之前的發(fā)票的紅沖,所以紅字分錄照原樣搬過來,數(shù)據(jù)變紅就是負(fù)數(shù) 然后再按蘭發(fā)票做個正常的分錄就可以了。
紅字分錄是反著做嗎?
同學(xué),你好,理解對的。
就是3次分錄都一樣,只是沖紅的那張是負(fù)數(shù),數(shù)據(jù)是紅色的,其他都不變
增值稅稅金及附加稅只要按實際的做一次就可以了是吧?
同學(xué),你好,理解對的