你好,這個(gè)企業(yè)的話也是可以填寫的。
老師,如果員工的專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)不在企業(yè)個(gè)稅系統(tǒng)錄信息,他自己下載的個(gè)稅App里錄的數(shù)據(jù),那企業(yè)工資表就正??蹅€(gè)稅數(shù)。次年的時(shí)候稅務(wù)會(huì)給她補(bǔ)是吧
老師,個(gè)稅APP上個(gè)人專項(xiàng)附加扣除信息填報(bào)作假的話會(huì)有什么后果?我是公司會(huì)計(jì),但信息是員工自己輸入的。稅率會(huì)核查員工自行填報(bào)的信息嗎?
老師自然人電子稅務(wù)局,人員信息采集完報(bào)送完,專項(xiàng)附加扣除是員工用個(gè)人所得稅app自己填寫,我給是在下載更新-指點(diǎn)人員-把員工的姓名和身份證信息錄入就可以導(dǎo)入員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除信息
老師,如果員工自己不下載個(gè)人所得稅APP,那會(huì)計(jì)能夠給他填專項(xiàng)附加信息嗎
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
個(gè)人填寫好一些是嗎
都可以,個(gè)人填寫,單位填寫都可以。
是不是他們個(gè)人填 好2021年的,會(huì)計(jì)2022年就不用填 了
一般是每年都需要確認(rèn)一下這個(gè)專項(xiàng)附加扣除的金額。
他們?cè)趥€(gè)人所得稅APP上填了,會(huì)計(jì)這邊申報(bào)的時(shí)候會(huì)采集到嗎
對(duì),會(huì)計(jì)報(bào)稅的時(shí)候更新一下就可以了。
當(dāng)年填 當(dāng)年的個(gè)稅附加扣除信息是嗎?
一般在12月份的左右確認(rèn)下一年的專項(xiàng)附加扣除金額。