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老師請(qǐng)外帳公司做帳的工資計(jì)入什么科目,已經(jīng)收到的應(yīng)收帳款是借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款嗎?別人欠我們水電費(fèi),由我們先墊付了要計(jì)入什么科目呀

2021-12-21 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 14:46

工資通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。收到應(yīng)收賬款分錄是正確的,墊付水電費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)收款

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快賬用戶1460 追問(wèn) 2021-12-21 14:56

那收到別人欠的水電費(fèi)了要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 14:56

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款

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工資通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。收到應(yīng)收賬款分錄是正確的,墊付水電費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)收款
2021-12-21
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 你們收款 借:銀行存款 貸:收入 ? ? ?增值稅
2022-01-16
你好 付款時(shí) 借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款 每月攤 借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貨應(yīng)付賬款 。 你到時(shí)收到發(fā)票 與你實(shí)際做賬的金額一致 就直接附你們分?jǐn)傎M(fèi)用的 第一個(gè)月憑證后面就行了。 票來(lái)了沒(méi)有金額差異不在單獨(dú)做賬了
2021-03-18
1,兩個(gè)方式可以解決這個(gè)問(wèn)題,第一就是你每一個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)建一套賬,單獨(dú)核算。第二就是根據(jù)每一個(gè)明細(xì)科目,或者是項(xiàng)目輔助核算,將每一個(gè)項(xiàng)目都設(shè)明細(xì)科目,但是這個(gè)樣子處理的話,你的明細(xì)科目就會(huì)非常的多。 2,可以這個(gè)樣子理解,你這里沒(méi)有問(wèn)題的。 3,如果說(shuō)是個(gè)人往來(lái)的話,你直接是計(jì)入其他應(yīng)收款處理的。 4,二級(jí)明細(xì)科目是供應(yīng)商。
2020-10-18
你好,他提供成本發(fā)票了嗎?提供了的話,你當(dāng)時(shí)掛著應(yīng)付賬款嗎?
2023-10-09
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