你好,這個(gè)待抵扣稅金是八萬多,是留底嗎?如果是的話似的。
一般納稅人12月銷項(xiàng)稅額3萬,我的進(jìn)項(xiàng)必須是12月份認(rèn)證抵扣是不,如果1月份認(rèn)證就只能抵扣1月是這樣嗎?月底最后兩天還可以認(rèn)證不
老師,我想咨詢下,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)待抵扣發(fā)票是80萬,這個(gè)月如果我開了200萬的發(fā)票,下個(gè)月出還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我進(jìn)行認(rèn)證,12月份的下月稅金只會(huì)計(jì)算11月份的稅額嗎,因?yàn)楫?dāng)月開取的發(fā)票當(dāng)月不能認(rèn)證是嗎?
老師,11月份待抵扣稅金8萬多,12月份還有進(jìn)項(xiàng)6萬,如果我12月份銷項(xiàng)稅金產(chǎn)生14萬,我1月份申報(bào)是先認(rèn)真6萬,是不是就不要交稅了嗎
老師,您好,我們是米廠,收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬,我2月份報(bào)一月份的稅時(shí)我想抵扣100份,金額150萬,進(jìn)項(xiàng)稅14萬,那我填附表2的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報(bào)2月份的時(shí)候和2月的收購(gòu)一起填報(bào)對(duì)嗎
老師,我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
跟股東借款50萬 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務(wù)*檢測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設(shè)房地產(chǎn)2020年預(yù)售,預(yù)交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊(cè)資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請(qǐng)問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末減去期初就等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
是的,是申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)y余額
你好那就可以的,是這么理解的。
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票領(lǐng)取了之后還要在開票系統(tǒng)錄入嗎
要的發(fā)票管理,網(wǎng)上購(gòu)票,然后查詢、下載、分發(fā)。
我是現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取的發(fā)票,是在開票系統(tǒng)還是電子稅務(wù)局網(wǎng)站
你好也是在開票系統(tǒng)里面這么操作。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。