你好,這個待抵扣稅金是八萬多,是留底嗎?如果是的話似的。

一般納稅人12月銷項稅額3萬,我的進項必須是12月份認證抵扣是不,如果1月份認證就只能抵扣1月是這樣嗎?月底最后兩天還可以認證不
老師,我想咨詢下,我這個月進項待抵扣發(fā)票是80萬,這個月如果我開了200萬的發(fā)票,下個月出還有進項發(fā)票我進行認證,12月份的下月稅金只會計算11月份的稅額嗎,因為當月開取的發(fā)票當月不能認證是嗎?
老師,11月份待抵扣稅金8萬多,12月份還有進項6萬,如果我12月份銷項稅金產(chǎn)生14萬,我1月份申報是先認真6萬,是不是就不要交稅了嗎
老師,您好,我們是米廠,收購的進項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬,可抵扣進項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進項稅14萬,那我填附表2的時候,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
老師,我在5學月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報5月份的報表時候進項少于銷售項稅額,因為申請的退款是6月才到賬的,所以5月份報表上面還是有留抵,這樣申報6月份報表時不會讓我們補交稅吧?還是說如果6月份進項稅額很大于銷項就可以不用補繳稅款啦
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
是的,是申報時進項y余額
你好那就可以的,是這么理解的。
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票領(lǐng)取了之后還要在開票系統(tǒng)錄入嗎
要的發(fā)票管理,網(wǎng)上購票,然后查詢、下載、分發(fā)。
我是現(xiàn)場領(lǐng)取的發(fā)票,是在開票系統(tǒng)還是電子稅務(wù)局網(wǎng)站
你好也是在開票系統(tǒng)里面這么操作。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。