你好!沒(méi)有保管好發(fā)票稅務(wù)局是可以罰款的
老師你好 請(qǐng)問(wèn)一下我有兩張發(fā)票這個(gè)月過(guò)期,但是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都不在我們手里,我需要認(rèn)證嗎?不認(rèn)證形成滯留票有什么影響?
老師以前留過(guò)發(fā)票抵扣聯(lián)的掃描件 然后這個(gè)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都丟失了的話 能不能用以前 復(fù)印的這個(gè)抵扣聯(lián)兒 作為抵扣的和記賬的憑證呢
老師,我問(wèn)下,發(fā)票有認(rèn)證過(guò),到是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都遺失了,這個(gè)會(huì)罰款嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣:未抵扣抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都到了發(fā)票聯(lián)入賬了,那么下次進(jìn)項(xiàng)抵扣,要不要做賬,還是可以先認(rèn)證做留底,還是等下次認(rèn)證抵扣,賬務(wù)怎么處理。 只有抵扣聯(lián)到了,發(fā)票聯(lián)未到,不過(guò)抵扣聯(lián)需要先抵扣,等發(fā)票聯(lián)到了入賬,賬務(wù)怎么處理。
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨(dú)裝訂,有個(gè)疑問(wèn)。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實(shí)務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫(kù)存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個(gè)月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開出發(fā)票,但沒(méi)有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒(méi)什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
公司出納弄丟了,這個(gè)情況罰會(huì)計(jì)還是罰出納
你好!稅務(wù)局是罰公司,至于你們公司罰誰(shuí),就看老板決定
老師,再問(wèn)下這家公司老板2018年已經(jīng)去世,我17年離職的,但是報(bào)稅我是幫忙幫他報(bào)的,19年有最后一筆收入,后面都是零申報(bào)至今,中途有幾個(gè)社保外掛靠的?,F(xiàn)在要注銷這家公司,稅管員要查三年的賬,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)我有沒(méi)有影響
你好!影響肯定是有的了