你好,所屬期7月到9月的附加稅,計提是9月的時候計提

您好,所屬期7月到9月的附加稅是10月份報稅交稅的,計提是9月計提還是10月計提?謝謝
# 提問 #城建和附加是9月份做分錄?還是10月季報交后再做分錄?本季交謝謝
老師,這個是9月份的賬,計提的9月的稅金是所屬期9月的,計提的10月增值稅所屬期是10月的,這個增值稅是計提錯了嗎?
老師請教一下 比如7-9月的企業(yè)所得稅 10月申報補(bǔ)扣、那么計提的時候我應(yīng)該是在7-9月計提 還是10月申報扣費(fèi)的時候計提 ?
請問老師,增值稅及附加稅是當(dāng)月計提當(dāng)月的,次月繳納上月的,比如8月計提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅時季度申報,比如計提7-9月所得稅,是10月計提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時間點(diǎn)對嗎?
請問這個月開票太多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價商城的商品,雖然在國內(nèi)倉出去的,也沒有報關(guān)單,但是賣給國外的??梢宰龀隹诿舛惵?,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長假員工有請假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請增額服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請問老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請問如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,只能有一個股東嗎
個稅申報后,每年有退稅是什么原因呢?
老師請教一下、比如公司進(jìn)貨來的產(chǎn)品、用來招待或內(nèi)部使用。品鑒這類、小規(guī)模、可以直接做成會計分錄:借 管理費(fèi)用招待費(fèi)用 貸庫存商品嗎 還是必須 一定要視同銷售 多做一步。管理費(fèi)用 招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入。 再 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品、(假如說之前一直做成了 借管理費(fèi)用 貸庫存商品的話 怎么辦 要全部更改過來嗎 )
老師,請問如果是優(yōu)質(zhì)基金,年化收益率10%以上可以實(shí)現(xiàn)的吧,那就可以實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由,不做代賬了是吧
老師您好,現(xiàn)在開發(fā)票能開9月份的嗎?


好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。