你好,進口稅額轉(zhuǎn)出。
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國外進口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為100萬元,繳納關(guān)稅10萬元,按16%稅率向海關(guān)繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關(guān)進口增值稅專用繳款書。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入200萬元,同時支付運輸費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費金額為8萬元。 進口原材料的應(yīng)納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進項稅額= (3)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額=
從國外進口貨物一批用于職工福利,已取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書,進項稅額轉(zhuǎn)出還是直接不扣就行了
(10分)某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):從國外進口中檔護膚品批,該批貨物關(guān)稅完稅價格230.69萬元。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書已知進口護膚品的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為3%。要求:(1)計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進口關(guān)稅(2)計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅
您好,一道計算增值稅稅額的計算題,其中有銷項也有進項,其中一小問是這樣的:從外國進口一臺設(shè)備,從海關(guān)出取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額4.68萬元,這道題目是產(chǎn)生增值稅4.68萬元,又因為取得專用繳款書可以抵扣4.68萬元的進項,所以這一小問相當(dāng)于在銷項總額里+4.68萬元,在可以抵扣的進項總額里也有4.68萬元嗎?單獨看這一小問進口的增值稅最后相當(dāng)于一分錢不用付嗎?
(進口貨物)乙服裝廠為增值稅一般納稅人,該企業(yè)從國外進口一批布料并已驗收入庫,海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的價格為100000元,已知關(guān)稅稅率為10%,且該企業(yè)材料成本采用實際成本法。計算該批物料的進口增值稅進項稅額。
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實繳實收資本43萬,小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實繳出資額,A賬務(wù)處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請問這個內(nèi)部收益率怎么簡單測算呢
老師,A已經(jīng)完成實繳實收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實繳出資額,賬務(wù)處理需要怎么做
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個稅3月15日報1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當(dāng)那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會議平板一體機原值4600多元需要計入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認(rèn),一確認(rèn)就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報工商年報,不知道認(rèn)繳出資時間和實繳出資時間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當(dāng)那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
題目說明沒算進項的時候才直接不扣是嗎
你好,正常是這樣的。